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上个月销售多开具了一张3000元的发票,这个月把上个月的那张发票开了一张销项负数发票,那么账务该怎么处理?

2020-10-18 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-18 09:30

借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数

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快账用户1636 追问 2020-10-18 09:32

上个月开具发票的时候是另一个会计做的账,直接做成借:其他货币收入 贷主营业务收入和应交税费

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齐红老师 解答 2020-10-18 09:32

你好 实际收到了钱吗

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你好 那张发票已经给购买方了吗?如果已经给了,需要联系对方退回
2021-12-04
跨月不可以作废,是要开红字发票的。开完红字发票,再给对方开准确的就可以
2019-11-26
你好 ; 是的。 你要  做三笔分录。 是的。    
2022-06-07
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