业务没有取消的情况下,你红冲了这个发票之后,你再做一个暂估。
单位之前是小规模纳税人,之后变成一般纳税人,因为在一般纳税人期间红冲了一张小规模期间开出的发票,而导致如图6月应纳增值税为负数,请问这1165.05元应该如何处理呢?
老师我们9月一号才变成一般纳税人,但是之前小规模的时候收了很多专票回来,这部分票应该怎么处理?是直接入成本呢?还是怎么处理
老师,小规模纳税人,就22年有一些业务,22年暂估了成本,今年5月份才取得进项发票,5月份冲红暂估,但是没有销项所以主营业务收入是0,之前成本多暂估了导致主营业务成本是负数,主营业务成本是负数怎么调整呢
老师,小规模纳税人,就22年有一些业务,22年暂估了成本,今年5月份才取得进项发票,5月份冲红暂估,但是没有销项所以主营业务收入是0,之前成本多暂估了导致主营业务成本是负数,主营业务成本是负数怎么调整呢
老师:营业高峰期的易变现率,可以反映随营业额增加而不断增长的流动性风险,数值越小风险越大,不理解
法人个人帐户流水超多好不好
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
请问石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
业务取消了,现在的情况是,发票不再给开了,我这个月成本是负数,咋办
那你负数申报就可以了
老师,负数申报的话,收入比如是13万,成本是-20万,那我全额交13万的企税对吗,剩下-7万,抵扣到下个季度成本里
老师,你是这个意思吗
你没有其他的费用的情况下,你这个利润是13%2B20等于330,000才对
老师,那怎么办,还有别的办法吗
是现在要抓紧再找成本票吗
你这个130,000对应的没有成本吗?
很少,就六七万成本,对应13万的
那你增加费用吗?没有费用,那就交税。
那我明白了,可以增加费用,老师,还有一点,比如说收入13闫,成本是-20+6=-14万,费用是21万,这样也可以对吗,成本这块可以填负数吗
你好可以 可以是负数