不用处理 下个月有应交税款的 表上会自动冲减的
单位之前是小规模纳税人,之后变成一般纳税人,因为在一般纳税人期间红冲了一张小规模期间开出的发票,而导致如图6月应纳增值税为负数,请问这1165.05元应该如何处理呢?
老师好,我们公司去年是一般纳税人后转成小规模纳税人,今年冲红了一般纳税人时开的发票,请问可以申请退税吗,如果一般纳税人时期一共缴纳9000元增值税,现冲红的税额有10000元,请问应退税额如何计算?
请问,我公司是一般纳税人12月转为小规模纳税人了,之前一般纳税人期间给客户开的发票发现错了,现在要冲红重开,我还能按13%开负数发票,按13%开正数发票吗?
老师,小规模纳税人在7月开了一张专票,8月红冲了,没有在开票,8️从小规模变成了一般纳税人,请问我这个月报8月份得一般纳税人增值税申报表怎么填呢?系统带出来的数据是负数
公司在12月升级到了一般纳税人,在一般纳税人期间红冲了11月小规模纳税人期间开具的增值税普通免税发票元,请问1月份申报该如何申报呢,分别填在哪里
我想问一下,去年和前年的发票因名称开错,现在红冲重开,对今年的业务有影响吗?红冲后重新开具又怎么做账
加工公司,沙子,水泥的成本票是啥
老师:收其他公司的房租5%管理费发票怎么开?发票项目开什么?
老师,我们公司在有进项可以全部抵扣的时候,是不是一点增值税都不用交,都给抵扣了?
老师,管家婆里,怎么6月份的折旧计提不了了[破涕为笑]
甲公司举办蓝球赛,老三队员住乙酒店共产生费25万,由甲公司结账,其中有3万老三队直接付的,那么酒店与甲公司只要结22万即可对吗?
老师,比如公司收到预付电费1万,已经做了收入,但是后边开票开了1.2万,要怎么做分录
公司,车场外包给人整理!签的是外包整理工程合同!这次款,账上直接入费用,请问这样,还需要验收报告吗
老师,请问大额的房租费,开在今年怎么做账务处理?会计科目是?没有计提过,要分摊往年吗
老师,我第一次报个税,我这怎么出不来老师讲课中的“复制上月数据”弹窗呢
老师,这是7月的增值税申报表,“本期应补税额”栏好像没有扣减1165.05呢?应该怎么处理呢?
没有自动扣减 就去税务大厅申报吧
好的,老师,请问除了去税务大厅还有别的解决办法吗?
没有了 我们河北地区是 只能去大厅申报
好的,谢谢老师