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老师好,上月因会计疏忽晚扣社保,有滞纳金。滞纳金已从公司账户扣除,这部分滞纳金需要会计承担的话应该怎么做账?

2025-06-11 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 14:54

你好,这个公司。支付的时候借其他应收款贷,银行存款。

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快账用户9640 追问 2025-06-11 15:01

借:其他应收款-员工10 贷:银行存款10 给员工发工资时候扣除,咋做分录

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齐红老师 解答 2025-06-11 15:02

你好,借应付职工薪酬贷其他应收款。

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你好,这个公司。支付的时候借其他应收款贷,银行存款。
2025-06-11
你好,滞纳金 借营业外支出 贷银行存款
2020-09-05
你好,公司是借管理费用-社保,其他应收款-社保个人部分,贷银行存款。 滞纳金公司不承担,可以不用做。如果要做的话是借其他应收款贷,银行存款,然后扣回的时候做相反的分录。
2025-02-12
你好 借应付职工薪酬 单位社保 贷银行存款
2021-09-07
同学,你好 代账公司 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款602.4 支付给客户公司 借:其他应付款602.4 贷:银行存款 602.4
2025-04-14
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