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老师,以前年度取得一张专用发票进项税有10万,已抵扣,现在这张发票异常,不能入账了,目前在有留底的情况下需要现金缴纳这10万增值税以及滞纳金,会计分录怎么做

2024-01-14 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-14 11:37

同学,你好 借:应交税费 营业外支出 贷:银行存款

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快账用户8624 追问 2024-01-14 11:42

应交税费的二级科目是什么

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齐红老师 解答 2024-01-14 11:43

同学,你好 应交税费-应交增值税

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同学,你好 借:应交税费 营业外支出 贷:银行存款
2024-01-14
你好;    这个 要去大厅改年报的;  然后直接做分录处理。         原来分录怎么挂的   
2022-02-25
你好;    你这个是22年来处理。 你是什么准则的 ;   税务局要求你把这个发票 对应的分录红冲了不 /  
2022-02-25
您好,可以,12我们暂估,2月来发票了,这是汇缴前取得发票,可以税前扣除原12月的暂估,我们了不用调增,就是原来的会计利润,相当于12月是无票费用。在2月(汇缴前)来发票了,可以税前扣除的
2025-02-20
同学你好 那就不需要做的哦
2021-04-10
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