借:所得税费用或未分配利润 贷:应交税费-企业所得税

一般制造业企业,2020年12月30日购入10台机器设备,不含税100万元,会计分10年折旧,税务一次性折旧,2024年6月份全部处置,以60万不含税的加工卖出,请问2025年做2024年所得税汇算清缴怎么填表?
2024今年汇算清缴23年企业所得税20000如何做账?
如果2025年2月红冲了2024年发票,那么在2025年5月企业所得税汇算清缴前怎么做所得税汇算清缴,报表怎么填
2024年做完汇算清缴了 2025年9月发现2024年的成本票子重复入账3万元 2025年怎么调账
在2025年发现2024年多预提了27万劳务费成本,在2025年1月份冲回,请问冲回分录怎么做?2025年的企业所得税汇算清缴时这27万要补交企业所得税吗?还是在2025年汇算清缴时不需要处理。
老师:我上次问过的(做企业信用信息公示时纳税总额填各类税金的总和,请问这里的各类税金是否含代扣代缴的个人所得税?)回答的是没提示就含,我就按含代扣代缴的个人所得税填写了,但网上大部分说不含个人所得税小部分说含 我都蒙了不知道按哪个数才是对的?
招待3C检查人员的餐费住宿费,计入制作部3C检测费还是管理部业务招待费?
老师好,我们公司有支付宝账户,然后每个月都会收到一笔手续费发票,那我怎么做账呀,?这个手续费是怎么产生的呀?
个人能代开增值税专票么?
企业管理服务现在也是合并到生产生活服务了吗?6月份1号税务局更新了了吗?
电商,香港采购,亚马逊平台出口销售,这种香港开的成本发票能直接入账抵税吗?如果可以需要提供什么证明资料呢
老师,请问携程报税务局电商平台收入是按结算价还是按订单折前低价报的?
增值税申报时,自动调增了红字发票注明的进项税额,自动转出了2551.38元进项税,可是自己却不知道这笔发票,这个该怎么办呢。老师。
我们是小规模机票代理人,我们收取客人1000万,支付给航空公司990万,那么剩下的10万航空公司给我们的代理服务费,我们仅就这10万给航空公司开具增值税专用发票(非差额发票),相当于我们代收代付的过程,那么请问我是应该按照1000万的标准来确认一般纳税人还是按照10万的标准继续小规模纳税人?
请问原先开票促销服务费是在现代服务中,现在系统更新是选生产生活服务中的展览服务吗?
借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款