您好,你们开票是几个点了?
老师下午好,我想问一下老师,我们是苗木专业合作社,然后5月份开进来两张发票,是个体户给开的发票,然后开错了,开进来了,然后他不会冲红,也没有冲红,6月份又开了一张正确的发票,是小规模纳税人,6月份我正常能做账,我想问的是他开错的5月份那两张发票我应该怎么处理呀?老师
请问一下,给公司做审计报告这个是做什么费用。管理费用?
销售棉花销售是免税的吗
老师,企业支付宝收款,可以给对方开具发票吗?
我们是运输公司,刚开始和别人五五开买了一辆车,过了两年后,改投资金额改为三七,公司占七,要把那20%的金额转给别人,这20%的金额要怎么入账呢
亏损合同,非标的资产,确认预计负债,对方科目记入什么,为什么。麻烦详细解释一下
怎么样通过电子税务局申报社会保险费?
老师,小规模纳税人,足浴行业,开票收入有203600,无票收入有156370 那申报增值税给是只申报203600的不含税收入,剩下的156370就合并开票收入一起申报企业所得税,而不是把两个数字加起来申报增值税?
有员工干了几天就走了,我们对公发了工资,但是身份证号码没有要到,这种情况下应该如何处理?
6%税率都是哪些科目
应纳增值税 = 不含税销售额 × 税负率
1945460.70×3%=58,363.82元
销项税额 = 不含税销售额 × 销项税率
1945460.70×13%=252,909.89元
可抵扣进项税额 = 销项税额 - 应纳增值税
252,909.89?58,363.82=194,546.07元
所需进项发票不含税金额 = 进项税额 ÷ 进项税率
194,546.07÷13%≈1,496,508.23元
你的第一步对吗
赋税率和税率是一个意思吗?是的增值税率按13%
1945460.70×3%=58,363.82元,这个是你要交税率
赋税率和税率不是一个意思,税负率就是税务局要求按这个来交