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老师,你好,我想问一下如果我给销售方开10万票,进项税怎么抵扣(增值税专票),如何计算开多少金额的票?

2020-09-20 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-20 10:16

(销项-进项)/不含税收入=税负 按这个来

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快账用户3576 追问 2020-09-20 10:17

能再详细解释下吗

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齐红老师 解答 2020-09-20 10:18

就是根据税负 来计算抵扣需要缴纳的增值税

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(销项-进项)/不含税收入=税负 按这个来
2020-09-20
税负=(不含税销售额*税率-进项税额-留底税额%2B进项税额转出)/不含税销售额
2020-09-16
您好 如果销售方 多给我们开了一张一模一样的增值税专票,那我们是多交还是少交税呢---您公司根本不应该抵扣,简单讲多给开的发票与您公司无关了,这个是不能勾选认证的,因为企业抵扣的进项税额是要和实际发生业务相符的。
2021-03-17
你好,你看一下税率是多少的,这个是含税的还是不含税,如果是不含税,13%的税率的话,93万*13%
2023-02-12
如果开的是专用发票,不免增值税
2019-12-17
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