在24年直接做未开票收入与增值税分录
请问老师,小规模纳税人本年第三季度销售额为35万,开具增值税电子普通发票,已申报纳税。但是第四季度发生第三季度的销售退回,将第三季度开具的8万元发票作废,那么此时第三季度销售额为27万元,是否可以享受小规模纳税人季度销售额不满30万免征增值税的优惠,对第三季度已经缴纳的税款申请退税或者以后期间抵减?
小规模纳税人,第四季度开票情况如下:征收率1%的普票,不含税销售额合计228445.54;征收率1%的专票,不含税销售额合计63861.39;征收率5%的普票,不含税销售额合计5714.29 如何计算第四季度应纳增值税?如何填报季度增值税申报表?
财务年报利润表中,所得税金额包含补缴的所得税吗?纳税调整后,加上纳税调增的金额,导致最终利润和第四季度利润额不一样,但是纳税调整的部分在财务年报咋填啊
老师你好, 2023年1-3季度公司每个季度销售额都是少于30万,报增值税都是填在免税销售额这一栏,现在第四季度销售额是60万,报增值税的时候填在应征增值税这一栏,这一季度报税只管这一季度的销售额,前面3个季度的的不用加上来吧?我第一次报税。
老师:请问:企业给员工发放的差旅补助、误餐费、工资里发放的交通补贴、通讯补贴,有免征个税的文件 ,文号是哪个呢?
您好,销售员出差的餐费要计入销售费用_福利费吗?
老师,您好!个人名义买的两轮电动车,可以拿回公司报销吗?怎么入账好呢?
老师,收到税务局24年3月更正申报的增值税附加税退款,这笔会计分录该怎么做?
开发票购买方信息可以不填购房地址,开户行,银行账号经办人吗
老师,你好,我有个朋友的公司现在要注销,应收账款有9.9万,其他应付款有10元,未分配利润有-1000元,现金有几十元,请问老师这个注销申报如何填写?需要额外缴纳税款吗?谢谢
老师,哈哈哈,老师一个供应商同时给两个超市送货的,我们御景超市退了货所以供应商应该给御景超市补560.5元,另外一个超市货款是3202.8元,然后两个超市对冲后一起给供应商货款3202.8减560.5等于2642,3,最后支付了供应商2642.3元,分开入账吗,嘿嘿
计提工资是计提的下个月工资还是当月发放工资呢
公司代扣个税不足1元,是不用支付的,2月份我们有个税0.51,但是我们工资计提分录也计提了这个不足1元的个税,导致应付职工薪酬也少了0.51(但是因为未扣款也就未从员工工资中扣除),应交个税一直有0.51元的余额,这个要怎么处理? 这个0.51元不用交税,能否把当初计提的分录红冲掉?
高速通行费要如何扺扣
电子税务局怎么报
你是小规模 纳税人?
对对,是的是小规模纳税人(24年差不多顶额开票都是接近30万元)现在做个调整第四季度
未开票收入与开票收入合计,是否超过30万?