借:银行存款
贷:应交税费
借:应交税费
贷:利润分配-未分配
2022年1-2月正常申报增值税及附加印花,3月有六税两费的优惠政策减免50%,4月下旬审批通过六税两费的退税,退税款一直没到企业银行账户,在6月申报5月增值税及附加的时候抵减了2月附加退税款及抵减1月部分印花税,7月申报6月税费时抵减1-2月部分印花税,8月收到短信说要更正1月申报表,这种情况是不是要更正?在电子税务局上怎么更正(我没更正过,没操作过)
收到22年附加税的退税(当时没有减半征收,后面23年重新更正申报,减半征收附加税,退了一半附加税)如何做退附加税的会计分录,银行存款已经收到退税款
收到税务局退之前的退役士兵和重点群体减免的增值税,附加税。增值税和附加税是先按正常交,现在申请税务把这笔钱退还,收到银行存款,那这笔退税怎么做财务处理?一般纳税人
老师您好,我们有一笔逾期申报退税的报关单,退税的会计分录借:应收账款-应收出口退税款,贷:应交税费-应交增值税(出口退税 这个会计分录,现在税务局让我们这笔放弃退税申报做免税,请问我这个会计分录该怎么做呢
你好老师,23年有两笔增值税做账计提到税金及附加,在24年做了更正,请问汇算清缴这两笔增值税应该怎么申报
19-22年度工商年报中有用工信息部分数据有误,没有跳出异常,1、25年以后还会跳出异常吗?小企业也并没有用于补贴等事项2、可以不做修正了吗?麻烦老师解答下两个问题谢谢了
19-23年度工商年报中有用工信息部分数据有误没有跳出异常,(错误的理解了高校毕业人数,实际是0填成经营者1人了)年以后还会跳出异常吗小企业也并没有用于补贴等事项可以不做修吗?
老师,你好,请问小规模时购买的桌椅,一般纳税人时变卖,是按3%减2%缴纳,还是啥呢
发票票种:增值税专用发票 这是不是指的是纸质发票?
老师 我发现2023年度汇算清缴中 研发费用加计扣除中48、49扣除项金额写填颠倒了,需要更正,23年度汇算清缴后应补金额3454.65元,更正后金额也是3454.65元,更正完提交就行是吧,不用再补缴税款了对吗
扣完个税的工资表还能在系统上修改吗
批发零售酒水饮料小超市企业所得税税负率多少
老师,工商年检表,这个纳税总额是在财务报表取数还是纳税申报表取数填?在那一栏? 老师回复了,是去找哪个表?你好,去找到增值税附加税印花税,企业所得税,消费税,资源税等这些所有税款,看最后一行应补税款, 前提是你得缴纳了才行 购置税,契税,这些都需要放进去
19-22年度工商年报中有用工信息部分数据有误,没有跳出异常,(高校毕业人数错误的理解为高校学历人数,每一期都填写了经营者1人)25年以后还会跳出异常吗小企业也并没有用于补贴等事项可以不做修正了吗
股权原值怎么计算?注册资金2000,只有A股东实缴5万!B股东没有实缴1分钱!A股东占股99%,B股东1% 公司账上:实收资本5万,未分配利润66000 以上是大致情况!现在B股东要把1%的股份转让给张三 请问股权原值是多少,如何计算?转让价格做多少合适符合标准?