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公司代扣个税不足1元,是不用支付的,2月份我们有个税0.51,但是我们工资计提分录也计提了这个不足1元的个税,导致应付职工薪酬也少了0.51(但是因为未扣款也就未从员工工资中扣除),应交个税一直有0.51元的余额,这个要怎么处理? 这个0.51元不用交税,能否把当初计提的分录红冲掉?

2025-06-13 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-13 14:03

借应交税费个税 贷应付职工薪酬工资 借,应付职工薪酬工资贷银行存款 把这个钱支付出去。多扣了人家的个税了。相当于。

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快账用户9154 追问 2025-06-13 14:10

原分录:2025.2月: 计提公司和个税: 借:管理费用-工资 5017 贷:应付职工薪酬-工资 5017 借:应付职工薪酬-工资 0.51 贷:应交税费-应交个人所得税 0.51 3月:发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 5017 贷:银行存款 5017 ​ ​我们虽然计提个税,但是实际没扣个税,员工工资我们没有扣个税,如何做账务调整,请看下分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-06-13 14:17

借:应付职工薪酬-工资 -0.51 贷:应交税费-应交个人所得税 -0.51

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快账用户9154 追问 2025-06-13 14:31

这个分录做完后应交税费又有了-0.51的余额

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齐红老师 解答 2025-06-13 15:47

完第二个之后,在贷方不是有余额,你看下你之前的余额转到哪里去了?

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不需要的,是这样账务处理的,不用纳税调增
2022-05-09
你好,应该是借销售费用工资 贷应付职工薪酬工资,这里面包含着个人负担的个税。
2023-06-19
您好 可以下次计提工资的时候少计提20
2022-01-12
同学你好,再做工资的时候,社保做一下调整就可以了
2020-08-12
借管理费用,工资6000, 贷应付职工薪酬,工资6000, 借应付职工薪酬,工资6000。贷银行存款, 借营业外支出,贷银行存款30。对的是的,可以这么做的,通过不通过都行。你也可以计提,也可以不计提。
2025-04-03
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