现在你看下按实际金额填写能申报不 能的话按实际
老师你好!我公司是做销售的。签订合同后,施工期间对方公司付款我公司要开发票。这样陆陆续续按合同价已开出全部金额发票。工程竣工后与对方公司做结算,最终按实际结算定案付款。最后实际结算金额比合同总价少。已跨年3年之久。这种情况多开的专项发票金额。账务怎样处理,科目怎样做,请老师指点谢谢
老师您好,想请问一下,做建筑服务的,到别的城市开了外经证,整个项目已经是完工的了,现在就是开了合同总价90%金额的发票给客户,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能开票收款,像这种情况,我可以做跨区域涉税事项信息反馈表吗?做了之后对后期是有什么影响的?因为开始做外经证的时候,是按合同总价申报了预缴增值税的,现在做信息反馈表填的开票金额没有之前申报金额的多。
请问老师,在填小规模增值税申报表时,系统带出的数据跟公司实际开票金额不一样,比公司实际开票金额要多这是怎么回事?我直接按照实际开票金额填写可以不?
老师,您好。请问跨区域涉税事项信息反馈表里面,我填上实际合同金额38836.7元,开局发票金额25809.02元。应补预缴纳税金额系统就带出25792.45金额。这里出现了金额是不是就是表示我还要补缴税款。
老师,开票时建筑类的要选跨区域涉税事项报告,申请这个报告时不确定合同总金额怎么办?现在开票的金额只是部分金额,工程还没结束不确定还需要多少钱。谢谢
高新技术企业每月申报增值税时可以抵扣进项税5个点吗,需要在哪里申报
老师,请问对方开票给我们,但是要求我们转款到对方的个人账户上这样是可以的吗
请问老师:内账是反映公司全部真实业务,而外账是应对税务,那么外账就是内部“其中部分”,这样理解对吗?
老师,个人在市里又有房屋贷款,又有房屋租金,个人汇算时应该以哪个为准来扣除个人所得税呀?
老师,25年缴纳2024年企业汇算清缴所得税的分录是:计提时:1、借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 缴纳时: 2、借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 是吗?
老师,进项大于销项时结转分录是什么?
老师,您好,问下房租费得印花税是每个月都交吗
请问小规模转一般纳税人,企业都需要做什么
入库单总金额是2000,领款单上总金额是2200,期中200是退货,这个账怎么记,怎么做分录
收到工会补助(钱),怎么做会计分录
这是这个月刚刚发生的,我现在不知道是按照实际开票金额预缴,还是怎么处理,我想修改跨区域涉税事项报告表的合同金额,但是改不了
这个改不了,你要么就反馈,然后再重新开
但是发票已经开出去给客户了,我再重新申请外经证,这样可以吗?
那你需要红冲重新开了个编号有变化
对的,我就怕这种情况,但是给客服了,不好红冲的,这种最优解决方案是什么呢
两种方案,一种是红冲发票重新开,之前的外经证核销重新开 另一种是不要管外经证的金额了,继续按照你实际的来做。不清楚,金额差太多的情况下,你核销的时候能不能核销了。
您说的核销是指最后的反馈还是指申报时候
你好 反馈 核销是反馈
我问专管员了,他也不知道,那请问您经历过吗?如果到时候反馈核销有问题怎么办呢
之前的老系统用过,但是我们的情况和你的正好相反金额差异不大,没有提示