你好,你看一下你自己能修改吧。

老师好,小规模增值税申报表怎么填?我司都是普通发票,税率1% 第9行带出是开票金额 第19行带出开票金额的3%税金 请问,减免表第二栏,本期发生额,应抵减和实际抵减税额怎么填?
老师,请问小规模纳税人,同时是小微企业,上季度开销售发票金额含税50万,不含税金额495049.50,税额4950.50.申报增值税应怎么填写?实际应交增值税税额是多少?
老师 想咨询下小规模增值税申报时按开票系统上的不含税销售额填的 但是系统上的不含税税额和实际上的不一样,系统上可能有开百分之三税率的 当时申报时也直接按百分三减按百分之一申报了 现在做账不平 怎么调整呢
老师,小规模纳税人二季度的时候红冲了以前的1%的发票,现在申报第二季度增值税,系统自带数据与实际开票数据不符,未减去冲红金额,怎么办,申报表改怎么填写
请问老师,在填小规模增值税申报表时,系统带出的数据跟公司实际开票金额不一样,比公司实际开票金额要多这是怎么回事?我直接按照实际开票金额填写可以不?
申报系统里的数据是怎么回事?怎么出来的?
你好,你是不是有开负数发票,他没有取数。
是有开负数,但若加上开负数金额又比申报系统里的数大了,就是怎么也对不上,很纳闷这个申报系统里的数是怎么来的?
然后你问一下你税务局了,不清楚怎么算出来的。