你好,这个内账可以,外账不行。

年度企业所得税汇算清缴要交税,计提时会计分录:借:企业所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 缴纳时:借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 这样可以吗?
小企业会计准则,汇算清缴补交企业所得税,分录这么做对吗?借所得税费用贷应交税费—应交所得税/缴费借应交税费—应交所得税贷银行存款
老师好!问计提及缴纳企业所得税分录是这样写不? 计提时:借:所得税费-当期所得税费 贷:应交税费--企业所得税 缴纳时:借:应交税费--企业 所得税 贷; 银行存款
企业上年度企业所得税享受研发加计扣除后要交企业所得税费用是0,但是次年1月要先缴纳这个企业所得税的,需要上年度预提所得税费用借应交税费应交企业所得税贷应付存款,然后扣款了借应付账款贷银行存款吗,如果是,那汇算清缴时退款了会计分录是什么呢。或者还是不预提了,扣款时借应交税费应交企业所得税贷银行存款,然后汇算清缴退款时借银行存款贷应交税费应交企业所得税呢
24年1月缴纳23年第四季度企业所得税的时候,我在1月计提企业所得税借:所得税费用贷:应交税费应交所得税 缴纳企业所得税的时候,做的是借:应交税费应交所得税 贷:银行存款 ,那我要调整以前年度损益怎么做分录?
老师,请问现在航空发票和客运发票都在系统里显示,不需要计算抵扣了吗?(董孝彬老师)
老师你好!请问26年小规模开票税率是多少?
老师您好,老板重置个人所得税APP登录密码时候显示信息验证未通过是什么意思
老师,个人代开发票。 智能开劳务吗?
请问账面增值税与申报增值税因小数点差异1分钱,怎么做账
老师,发票额度不够,去税务局调整有什么风险吗
老师好,请问我们公司向A供货商采买5000万设备,然后公司这个设备5000万元设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000元,直接付给了A供货商,这一整套账务怎么处理呀?
根据公司筹建期不体现亏损,企业所得税年报时,应纳税所得额显示为0,那么,筹建期若发生汽车罚款100元,在A105000纳税调整项目明细表中,也要进行调增,以使主表A100000应纳税所得额栏次为0吗?
个体工商户小规模,现代服务可以开1%的专票吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌80万固定资产,会计如何做账?如何申报增值税?
老师,我们只有一套账,分录如何呢?汇算清缴后有税费需要交的,也已经扣款的
你好,补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款