你好,是按价税合计了。

老师,请问一下企业所得税是按照开票额计算,还是按不含税价格计算
老师,请问企业是小微企业,未取得符合税法要求的凭证要进行纳税调增,利润在100万以内所得税是按2.5%的税率计算,那目前有笔费用4500,不要发票是2250,要发票是3600,我计算纳税调增是按2.5%算,还是25%呢。如果按25%计算,等于调增1687.5,3600-2250=1350,差异小于不开票的,等于还是需要发票划算。如果是2.5%,差异更大,是这么理解么
请问下,税局说有以前年份取得得进项增值税专用发票虚开,叫我企业所得纳税调整,那企业所得调整的税基是发票的不含税金额还是含税金额?
老师,企业取得了成本费用发票,企业所得税汇算清缴的时候就不用调增,就可以少交企业所得税,相当于节税了是吗
请问老师酒店跟某程合作返佣,客人给订房中心200借 银行存款 184 借 销售费用-佣金 16 贷 主营业务收入 173.58 贷 应交税费-销项税 26.42 1.佣金按5% 10元 条增6元。 2.但是税法认可的销售佣金173.58*5%=8.68,因此企业所得税汇算清缴调增16-8.68=7.32元。请问老师我一直是按照6元调增的,但是同事说不对,税法要按照7.32元条增。请问老师关于佣金的问题企业所得税有规定按照不含税收入计算还是不含税收入计算返佣么?
王总,1️⃣第一家专业地磅:普票1980,专票2200(价格都含税运)。2️⃣第二家卓越电子:普票2000,专票2200(不含运),3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ,这个要怎么对比算给采购听
老师,我们这个是做餐饮总部的公司,下面的门店从我们公司采购食材,我们公司再向供货商去下单,目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额,又注册了两个商贸公司,门店从我们这小程序上下单,我是做预收款吗?然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗?
请问还有别的原因吗?
老师,借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款,里面的内容word打印1张就可以,精简一下
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
老师,我们领导要求本月的费用,当月支出时就入费用,次月发票回来时先冲掉,在按发票重新入账。请问支出时按价税合计入费用可以吗
你好,可以的,操作没问题。
这样是不是也看不到支给哪个公司了啊,也不方便插秧来
不方便查账
你好,是的,这样子做查的时候确实没那么方便。