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请问下,税局说有以前年份取得得进项增值税专用发票虚开,叫我企业所得纳税调整,那企业所得调整的税基是发票的不含税金额还是含税金额?

2022-08-23 21:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-23 21:08

调整的话是按照不含税进度去调整处理的。

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相关问题讨论
调整的话是按照不含税进度去调整处理的。
2022-08-23
同学你好 很高兴为你解答 是的 按照不含税金额调整
2022-05-09
您好,企业所得税年报:不含税金额调减营业成本,附加税调增税金及附加,结果利润总额增加,补交企业所得税。
2024-04-16
是的,那个进项税也得做进项转出,计入利润分配-未分配利
2024-07-08
您好,无票收入平常正常入账(只是没有发票,但是跟有发票一样入账的话),就不需要调增。 如果平常没有入账的话,汇算清缴就要根据不含税价,调增
2021-03-11
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