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老师,上期留抵税额是应交增值税的余额吗

2025-06-12 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-12 14:56

上期留抵税额是应交增值税的借方余额

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快账用户1222 追问 2025-06-12 15:01

那我的报表上的留抵税额应该是和账上的应交增值税借方余额一致吧

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齐红老师 解答 2025-06-12 15:02

是,报表上的留抵税额应该是和账上的应交增值税借方余额一致

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快账用户1222 追问 2025-06-12 15:05

老师,我有笔税盘的抵扣入到税费减免中了,但报表的留底就差这个金额

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齐红老师 解答 2025-06-12 15:08

账上做了减免,但申报表没做 ?

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快账用户1222 追问 2025-06-12 15:09

老师,当时申报表做了

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齐红老师 解答 2025-06-12 15:11

既然申报表与账上均做了,为何还有这个差额 ?

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快账用户1222 追问 2025-06-12 15:22

老师,我刚看了报表我填的税额抵减中,期末余额有我填的金额,但主表中的留底还是上期的金额

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快账用户1222 追问 2025-06-12 15:23

但本期实际抵减为零

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齐红老师 解答 2025-06-12 15:25

本期实际抵减也要填写,才会抵增值税

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快账用户1222 追问 2025-06-12 15:27

那都 是22年申报的了,可以更改吗,但我前几年的都没抵扣,直接入到管理费用了

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齐红老师 解答 2025-06-12 15:29

期初余额还有数,现在可填写到本期抵减

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快账用户1222 追问 2025-06-12 15:39

我填报表时把5年的金额填了,但我账上只做了一年的税额减免,其他年的给做到管理费用了,这怎么弄啊

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齐红老师 解答 2025-06-12 15:43

做分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款 借:管理费用-办公费(红字)

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快账用户1222 追问 2025-06-12 15:46

前几年入的管理费了红冲会影响损益吧

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齐红老师 解答 2025-06-12 15:48

红冲会影响当期损益

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快账用户1222 追问 2025-06-12 15:50

不用以前年度损益调整科目吗

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齐红老师 解答 2025-06-12 15:52

不用以前年度损益调整科目

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快账用户1222 追问 2025-06-12 15:53

老师,还有就是附去这笔,还差个十多元和报表上的对不上

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齐红老师 解答 2025-06-12 16:00

调整账务,与申报表保持一致

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上期留抵税额是应交增值税的借方余额
2025-06-12
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-02-14
不是做这个,现在留底税额做转出未交增值税,借销项税额,转出未交增值税( 借方表示留底税额)贷进项税额
2020-09-01
是的,就是你账上的余额和那个申报表的余额应该是一致的。
2022-12-29
你好!不一定了,看你们公司自己怎么认定的,可以是留底的,也可以是要多交了要退的。
2020-08-06
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