你好1; 留底进项税是借方未交增值税 挂着的 ; 你这个转出未交增值税借方; 你 在做一笔 :借应交税费-未交增值税贷应交税费-应交增值税- 转出未交增值税

钱已收未开票和钱已付未收到票怎么写分录呢?
董老师 在线吗?有问题咨询~
老师好,我现在做的鲜肉加工成肉卷食品加工企业,进货的批发商卖给我们,有一部分没有票。卖出去也有一部分没有票,我如何做,才能给你老板省税, 牛羊猪农产品,肉→肉板→切卷,属于深加工吗? 我看我们的税率是13%,什么时候是9%
请问中级财管富含了税务师财务与管理的财务部分多少内容?如果只复习中级财管,税务师财务与会计中的财务部分能有多少分?
老师想咨询一下,我是跨区域报税,有6600多平的门面,现税务局让交房产税,房产税的计税依据是什么呢
说错了吧?卖给企业交税吧?
项目贷款融资195259.2958万元,融资期限为30年,建设期3年,还款期27年,货款年利率3.7%,还款方式等额还本利息照付,老师财务费用是多少?
老师好,肉加工成羊肉卷之类的食品加工生产企业,采购商散户忒多,很多不给开发票,还有销售的一大部分不要票,老板说是按税务要求做账。我倒是会做,有啥其他建议吗
为什么A是错的?他不是已经支付了?不应该有这笔分录吗
税法2上,有一个什么规定,是除房地产企业除外的,是什么呀,老师可以说一下吗
该是什么时候做啊,我们财务没做,我也不懂,人家老师告诉我查留抵就是未交增值税的借方,可我们账上相反,未交增值税在贷方余额
你好; 月末做即可; 月末做
老师,用未交增值税的借方余额怎么跟应交增值税的余额怎么对不上啊,应该是一样的吗
我想用未交增值税借方余额查留抵,可是我们账上显示贷方余额
你好1; 对不上自己去查你们的明细账; 看是不是结转金额不对或者做账金额不对
关键我不懂,不知道怎么修改,而且我也不做账
你好; 正常是 : 如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借 应交税费-未交增值税贷银行存款
哦,晓得了,我们直接做这一步的借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借 应交税费-未交增值税贷银行存款
进项没有转到转出未交增值税
你好 ; 是的; 你自己在 把进项税转到转出未交增值税借方去
好的谢谢老师
她没转到转出未交增值税,这样对吗
你好; 是的; 正常不对哈; 月末要 操作下的; 如果没有操作; 补操作结转即可
她之前的都没转
补结转哈; 补做结转的