借预付账款贷银行利息 还是挂预付账款

老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,挂靠项目的账怎么做,首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方,拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款,挂靠方提供材料发票,借:其他应收款贷:银行存款,最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
老师好,对方给我们开了一张劳务发票我做的借工程施工合同成本—人工费贷应付账款—供应商,支付的时候借应付账款—供应商贷银行存款对吗?
老师你好,我公司购入包装物材料,先付的款,后收到发票。1.先付款,我做的分录是借预付账款,贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用,贷预付账款。请问这样写对不对?还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢,应该怎么写分录啊?
老师,我们是做家具行业的,有一笔供应商货款经销商代付了,她在给我们付款的时候少支付了,借:应收账款-项目,贷:主营业务收入,借:应付账款-供应商,贷方我应该怎么填写呢?
老师你好,我们替供应商垫付包装盒费用,我们还没有给包装厂付款,我怎么做账,借方和贷方
老师,我们公司有时收到的银行承兑汇票没有找银行贴现,而是找第三方贴现出去了,比如20万贴现收到19.9万这样,会有风险吗
现在开票能开劳务吗?
零基础在职中级三科两年能过吗
老师,员工报销的这类铁路电子客票还用像其他专票一样打印或者复印一份作为抵扣联装订起来吗?
我们是建筑设计公司,年底我们合作的所有商家应该有十来家吧,会入库,就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费,还有1万块钱的质保金。就这个事情,这个钱进来。商家的钱进来应该是对公,那对公我们要不要开票出去呢?因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去,入库费就相当于合作费需要开票吧?
老师,在11月份收到银行贷款资金80万元,我忘记记账了,在12月付款的时候会计账上负数了,我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证?
我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
老师,有社保,已退休,60+,意外定了10级伤残,赔偿金大概多少
老师,我们老板说签劳动合同,公司有骑缝章,个人只有一个签名,如果个人的丢了,说公司没给他签合同怎么办?
银行账户支付车保险前置款怎么做分录
先付款,做借预付贷银行,现在我们替供应商付包装费用,这个怎么做,
你好,你替他垫付的费用还是预付账款 因为同一个客户或是供应商用一个往来科目
老师,我不是说了吗,我先付款给供应商,做借预付贷银行,现在又替供应商付款包装费用,这个,怎么做
借预付账款供应商 贷银行存款 还是预付账款 替他垫付的也是预付 我不是给你解释了吗?因为同一个客户用一个往来科目啊,你不能用其他英雄吗?你以后查,但是我还是查预付账款你现在还是挂预付,只要你支付给他,或者其他垫付需要还钱给你的都是预付。
老师你好,是这样的,我的问题有点复杂,就是我们先欠款供应商款,后面又付款给他们,多付钱了,就是预付款吧,现在不是也要减少包装费用吗,是不是预付款要了吗,而我们并没有银行支付怎么多钱,而减少包装费用预付款不是多了吗,老师你理解了吗
这包装费是谁的?是你们承担还是对方承担?还有你们是销售什么的 货物的吗?这是给货物包装的。
是包装厂的,我们要支付的,现在还没支付
供应商自己承担
以后支付的时候再做就行,现在业务不是还没有发生,你收到了包装物,这是人家供应商的,你也可以不用做账务处理。如果已经在你仓库了,你仓库那边登记台账。
老师,现在是做供应商的账,和包装厂没有关系
我讲的明白了吗,供应商怎么做,现在又要支付货款了,要减少包装费用吗
供应商怎么做? A公司是供应商,B公司是包装厂,C是你单位,你C支付给B不是吗?没有经过A,实际应该是A支付结果是你们支付的 是这个业务吧 是的话我给你开始写 假设货物100 包装费20 c在支付80就可以 本次支付 c借预付账款a 贷银行存款80 借库存商品贷预付账款a100 a借应付账款B贷、预收账款C20 借、银行存款贷、预收账款C80 借、预收账款c100 贷主营业务收入,应交税费 你看是这样的业务吧