你好。第一个:借预付账款,贷银行存款 第二个:借:周转材料-包装物 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
老师您好,我公司3月支付原料款,4月收到发票。我的分录是借预付账款贷银行存款,下个月收到发票,借原材料,应交税费贷预付账款。这个分录对吗
老师 1.付单位材料款 款已经付了,发票没有到的话我分录这样做对吗?借~应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借~原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗? 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
老师 我就是购买材料款已付货也已经到了 但发票还没开 我这样做分录1付货款,收原材料。 借预付账款,贷银行存款(付款金额)。 材料股价入库,借原材料,贷预付账款(不含税材料价格)。 收到发票,先红字冲销入库的材料价格。 再做入库的凭证,借原材料,借应交税费-增值税-进项税,贷预付账款(付款金额)。还是这样做分录2借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估 收到发票 借:预付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
老师。你好。我公司为小规模纳税人。提前支付货款。做分录为借预付账款,贷银行存款。之后收到原材料。借:原材料。贷。预付账款。但是没有收到发票。我这个月收到发票该如何记账?
老师你好,我公司购入包装物材料,先付的款,后收到发票。1.先付款,我做的分录是借预付账款,贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用,贷预付账款。请问这样写对不对?还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢,应该怎么写分录啊?
老师,请问新公司怎样在电子税务局做税务登记
公司定制工服,送客户,可以直接 借:销售费用-其他 贷:银行存款 这样可以吗?
老师您好!我们公司是给其他公司做一站式养殖养猪企业,日常饲料兽药水电人工工资等由我们垫付开支,收款按约定的价格开具仔猪销售发票给对方公司,年终汇算根据我们平时垫付的开支以及他们付的款决算。购进生物资产的款由我方公司自己出资,对方公司不参与生物资产的折旧,养殖厂房是我们全资修建,对方公司不给折旧费,根据合同约定预收款价300元,这个300元包含100元我们的固定收益,年终根据我们开的发票金额以及平时我们的垫付情况来算找补,请问我们平时开支买饲料兽药及开支工资等借方科目应记什么?原会计记的是应收账款—对方公司,这样记对不对?
销售吃饭买东西送直接送给客户计入业务招待费吗?还是要视同销售呢?
发票可以直接开负数吗?
老师,请教下,残保金的申报中兼职的人员可算人数?
一般公司常见的税务风险有哪些,如何防范
老师,ERP原材料进销存中的期初和本期入库和本期出库=期初余额,周期时间就按采购对账周期对吧,因为我看总账科目余额表中的1403科目原材料本期发生额借方计提本期发生入库金额是对账周期的金额8/26到9/25日,本期出库领用也是和采购对账周期一样 2、那比如我领料日期是9/28,生产成品完工入库是9/30完工入库了,这和问题1冲突吗
老师,我想问一下,个体户定期定额,一个月的额度是1万八,我看他的税率是3%,如果这个月开10万的发票,他的增值税是免的吧?下个月10月了,10月他要报一个经营所得,10月他这个经营所得应该怎么报啊?他是应该用10万减去成本,按利润报经营所得个税,还是按速算扣除的那个税率走,还是按这个3%走呀?
公司所属税务局划分是根据注册地址还是实际经营地址,有文件规定吗
老师,周转材料在资产负债表体现吗
会体现的呢,在存货是有库存商品、原材料、周转材料等组成的。
老师,1.您上面说的第二个分录,我是收到发票的时候才能做吗?没收到票不做? 2.另外如果我收到发票了,那个进项税额没有认证抵扣,我是不是应该写待认证进项税额呢?
你好,是的呢,你的理解正确的呢