你好。第一个:借预付账款,贷银行存款 第二个:借:周转材料-包装物 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款

生产制造企业 原材料采购步骤: 1根据付款回单和采购合同做借:预付账款 贷:银行存款;2货到根据入库单做借:原材料 贷:应付账款-暂估;3收到发票做两笔 借负数原材料 贷:负数应付账款-暂估和按发票做借:原材料 应交税费 贷:预付账款?这样对么?那销售步骤是怎么做分录的
老师你好,我公司购入包装物材料,先付的款,后收到发票。1.先付款,我做的分录是借预付账款,贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用,贷预付账款。请问这样写对不对?还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢,应该怎么写分录啊?
老师,收到这个样的发票,怎么写分录,付款时做,借,其他应付,贷,银行存款,收到发票,我是不是要先做借,研发支出贷,其他应付借,然后再转入管理费用
#提问#老师,建筑企业先收到对方单位的预付款。后期开票 ,暂时还没开票给对方公司的,这个预付款分录怎么写 是借:银行存款 贷应收账款
公司上月先预付一半的审计费7500,我做的分录 借 预付账款 7500 贷银行存款7500 这个月对方开票了15000(票全开了)但剩余7509还未支付 借管理费用15000 贷预付账款7500 应付账款7500 这样写分录是正确的吗
老师好!重新申报增值税后产生的税费,需要计提吗?
我现在要用财务软件建3月份的帐,但是我手上只有2月份的科目余额表和资产负债表,我要怎么去建账
老师,个体户老板说过户给别人了,可发查电子税务局还是他的信息,但信用信息公示糸统用他的身份证号提示是错误的,这是什么情况呀
汇算清缴调增的怎么做分录?
供应商赔给了我们一笔费用,开票名能开损失赔偿金吗?
你好老师,劳务公司个税申报流动人员多,与社保基数不一致,怎么办
老师,你好,这边做起预测新的一年业绩,预测服务几个客户的人员综合薪酬在服务客户的毛利的10%左右,是进出口公司,毛利率在20%左右,设置这样的薪酬合理吗
老师您好,支付了第二季度的物业费,房租,水费,是应该先做预付账款,再每个月发生的时候分摊进费用,对吗?能把对应的会计分录写一下吗?我们用的是应付账款
老师请问一下,我们生产的面饼,类类似方便面,但没有调料,就是一个单独的面饼,税率是9%还是13%,我们生产过程有蒸煮在烘干这个过程
老师我们公司的货物成本价是10000元,老板让加10个点,这怎么算呀?10000*1.1吗?
老师,周转材料在资产负债表体现吗
会体现的呢,在存货是有库存商品、原材料、周转材料等组成的。
老师,1.您上面说的第二个分录,我是收到发票的时候才能做吗?没收到票不做? 2.另外如果我收到发票了,那个进项税额没有认证抵扣,我是不是应该写待认证进项税额呢?
你好,是的呢,你的理解正确的呢