您好,这个的话,是可以做成本的哈
老师,我们是建筑企业,税务让补2023年到现在的预收账款增值税(一个月一个月的补),我不明白,预收账款都是滚动着往后走的,并且每个月都在结转收入,也缴了增值税,按税务说的会不会重复缴税呢?
老师,我想问一下,2221.05这个代码之前财务设置科目是应交税费-教育附加,按理说不是应交税费-教育费附加 区别是他把二级科目写的字 和顺序颠倒了,这能行吗?
持有待售的丧失控制权的是整体划分成持有待售 也就是持有待售资产-长期股权投资 这个科目以账面金额列报么?
这道题为什么要乘(1-10%)?为啥不能直接乘10?
老师好,企业买回来原材料,开始只有明细表,没有发票,比如3月份买回来水泥 100吨,4月份买回来150,5月份买回来50,5月份开票180吨,这种情况,我每个月应该怎么入账
税负什么意思啊。回答
我公司外购商品,取得增值税进项发票并抵扣。通过红十字会对敬老院进项无偿捐赠。请问我公司入账增值税如何处理?
进项认证需要按本月领了哪些材料对应的发票认证吗
老师业务3中的12吨为什么不视同销售算销项税额
老师我们单位承接了一个弱电安装的项目,进项票有一些电缆,摄像机等,现在甲方要求我们开发票,我的进项票只有27万,对方要求我们开47万的发票,这咋开了
我们入成本 甲方不可能入成本吧
你们做成本,他们是差额做收入,这个
好的 谢谢
不客气的早点休息
差额做收入是啥意思
就是他们甲方的话也会收到别的地方的工资,那个时候他们做收入,然后给你们的他们做成本,他们这样有个差额甲方的话也会收到别的地方的工资,那个时候他们做收入,然后给你们的他们做成本,他们这样有个差额。
都是我们是全额给甲方开发票的 他们不可能入成本啊
你把业务完整描述一下吧,我再看一下。
甲方是我们的总包 我们是分包 他们上面是建设方 我们给总包开发票 总包给我们代发工资 这部分代发工资的部分是我们入成本还是总包方
肯定是你们的成本,因为你们承担了。