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老师,2023年的成本转出后怎么做账务处理? 入账时 借:主营业务成本61800 贷:银行存款61800 现在税务要求将这笔成本调出,还要补交税费和滞纳金 该怎么做账务处理???

2025-06-13 07:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-13 07:59

你好,你借其他因收款,贷以前年度损益调整 然后借以前年度损益调整,贷应交税费-应交所得税 借应交税费-应交企业所得税,营业外支出,贷银行存款

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这笔业务需转回原科目。借:主营业务成本柴油 贷:库存商品/在途物资 借:应交税费-待认证进项税 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)处理。
2024-09-19
你好!你是因为多结转了,还是因为这些没有发票
2021-06-16
你好,同学。 转免税,你上面的处理本就是没考虑税的,不用单独处理了的。 后面的分录处理正确
2021-04-15
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润 汇算在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额50万
2023-02-16
你好,调整多入的成本和进项转出,是针对同一个业务吗? 
2022-12-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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