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委外研发项目23年年底终止,研发项目发票23年开的,对方24年冲红的,审计调整可以把冲红的进项调整在23年吗

2025-06-13 08:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-13 08:10

你好,这个不行。24年的红字发票,24年调整进项。

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同学,你好 不需要了
2024-06-29
同学,你好 红冲23年一笔收入发票,你是开具红字发票了吗?
2024-11-15
你好,23年1月份红冲22年10月份开具的红冲发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 22年度汇算所得税的时候,不受这个分录的影响,正常填写就是了 
2023-05-05
你好,你单位给对方材料,对方给你加工是吗?如果是的话,借委托加工物资 应交税费,应交增值税进项 贷应付账款, 加工完毕了没有?当时货物收回来了吗?
2024-03-13
首先,您已经将该研发支出记入了“管理费用-研究费用”和“研发支出/费用化支出/委托外部研发项目”,这符合研发支出在发生时进行费用化处理的常规做法。然而,随着软件著作权证书的取得,该研发成果已经具有了一定的价值,可以考虑将其从费用化支出转为无形资产。
2024-03-19
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