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老师,我们这个欠税金额系统不会自动扣除吗?我查了一下。有笔是22年就有的,9有笔是2025年3月因为进项税额没有勾选抵扣成功,缴税了25万。后面把申报表进项税额改成0。导致欠税36万。在4月份所属期申报已经全部勾选形成留底抵欠税16万左右,还补缴了欠税。相当于在5月份申报4月份所属期的时候我们已经全部缴清。没有欠税,这个系统不会自动提取减掉补缴欠税金额吗?我们是没有欠税

2025-06-13 08:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-13 08:24

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-13 08:27

您好,不用担心,咱已清缴欠税,可能是系统延迟。系统通常自动抵扣欠税,但​更正申报、留抵抵欠​等操作可能需要人工审核或1-3天数据同步。查电子税务局 欠税信息查询,确认是否仍显示欠税。​核对4月申报表及缴税记录​,确保留抵抵欠操作成功。如果系统仍显示欠税联系税务局,提供申报表、缴税凭证,申请人工核销。

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快账用户4157 追问 2025-06-13 08:30

老师,昨晚也是您帮我解答的。现在我该怎么处理?直接和税管员沟通吗?还是说我直接手动把30栏改成和25栏一样的数字?

老师,昨晚也是您帮我解答的。现在我该怎么处理?直接和税管员沟通吗?还是说我直接手动把30栏改成和25栏一样的数字?
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齐红老师 解答 2025-06-13 08:32

哦哦,我们这里不能自己改的,要去税务大厅改,咱自己能改就改了呗,每个月我们看24行的数据,下面 是自动生成的

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快账用户4157 追问 2025-06-13 08:35

查了没有欠税信息,可以手动更改。就是不知道会不会出问题

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齐红老师 解答 2025-06-13 08:37

您好,还是跟税务大厅确认一下,我们这里还不能自己改呢

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快账用户4157 追问 2025-06-13 09:38

纳税互动人员让我自己手动改就可以了

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齐红老师 解答 2025-06-13 09:51

哦哦,那就是可以改,咱这里比我们这好,我们还得去大厅

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您好 请问7月份的时候分录怎么写的 8月份勾选的时候分录怎么写的
2021-09-14
你好,1进项税转出是对的,组要补交税款 2/金额部分24年汇算清缴纳税调整就可以了
2025-02-06
存在下月报税时抵扣不了的风险。因为系统显示整张发票为红色。建议你尽快联系税务机关,准备好原始纸质发票、红冲操作记录、业务合同和折让协议等资料,让税务机关核实处理,以免影响增值税申报和抵扣。
2024-12-19
问题一: 1.滞纳金的处理:由于更改申报表导致的滞纳金,您需要按照税务部门的规定及时缴纳。滞纳金是根据逾期未缴税款的金额和时间计算得出的,具体金额需参照税务部门的相关规定。 2.进项税抵扣问题:由于您提前了收入的申报时间,导致原本应在5月份勾选的抵扣项无法按时抵扣。您可以选择在后期进行抵扣,或者根据税务部门的规定申请留抵退税。请务必与税务部门沟通确认具体的操作流程和条件。 3.附加税变动:由于收入申报时间的调整,附加税也会相应变动。您需要根据新的申报数据重新计算附加税,并按照税务部门的要求进行申报和缴纳。 4.应交税费相关科目的调整:对于应交税费相关科目的调整,您需要在2024年的会计账目中进行处理。具体调整方法包括:借记或贷记“以前年度损益调整”科目,以反映因调整而产生的损益变动。根据调整后的应交税费金额,更新“应交税费”科目的余额。将净利润的影响数转到“利润分配——未分配利润”中,并相应地调整“盈余公积”。 问题二: 由于2022年的企业所得税汇算清缴已过,对于发现的需要调整的事项,您需要采取以下步骤进行处理: 1.更正申报:登录电子税务局,进入企业所得税更正申报界面,选择需要更正的年度(2022年),并按照税务部门的要求填写更正后的申报数据。请确保提供准确、完整的更正信息,并保存提交。 2.补缴税款或退税处理:根据更正后的申报数据,如果涉及补缴税款,您需要及时缴纳相应的税款及滞纳金(如有)。如果更正后产生退税,您可以按照税务部门的规定申请退税。 3.调整会计账目:在2024年的会计账目中,对2022年的相关事项进行调整。这包括更新应交企业所得税科目的余额,以及根据更正后的损益情况调整以前年度损益调整、利润分配和盈余公积等科目。
2024-04-15
你好,有社保的话,正常情况下就是要申报个税的。
2024-12-09
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