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老师,我们是酒店,有一个单位住宿来着,4月份付了1万元住宿费,没开票,我做了无票收入,5月份他又把这1万元住宿费开票了,我5月分录怎么写

2025-06-13 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-13 09:52

未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票  

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没有风险,帐务没有问题
2021-12-09
同学,你好 要开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:其他应付款 贷:应收账款
2024-04-27
申报的时候按扣除开票的金额申报就是了
2022-11-09
你好 你去把收入红冲了 。 借主营业务收入 1000贷其他应付款-押金 1000 ;借其他应付款 主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷银行存款
2020-08-10
你好 6月首先 你做的是 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 2. 红冲你的收入 借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷银行存款 3 然后在按实际发生的4000做一笔收入 多的钱退回去 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2020-08-10
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