同学,你好 要开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:其他应付款 贷:应收账款
老师,我们是新办企业,后期需要在万达开很多门店,现在预招很多店长还有其他公司的店长一起培训,前提这些店长没有签合同暂时不算我们的员工,大概有50人,发生的住宿费餐费场地费等要怎么入账? 不是我们员工不能算培训费,
老师,您好,我们有一笔费用,之前是员工给我公司办理开户产生的费用50,当时做的借银行贷其他应付款,后来这个50元员工走的报销是关联公司付的,现在领导发现了,让我把这个50和关联公司挂往来,我应该怎么做账做分录
老师,我想问您几个问题,就是,我们公司是一个体育服务公司,然后,前几天在外地做了一个比赛活动,然后,就是涉及到了一些住宿费和餐费,对方是把钱打给了,把所有的款就住宿费和餐费全部打给了我们,然后我们只是帮他们代付一下就。店,但酒店那边儿给我开了一个住宿费和餐费的发票,这个正常来说我们是,就是这个我们是算是我们的实际发生,就是我觉得我个人觉得是成本,所以我不知道能不能计入到成本里边,住宿费和餐费,或者这样?我该怎么入账?
老师您好,我们是酒店住宿业,有跟团队合作,有这样一笔业务想请教一下:有一位团队客人住宿费300元,本来是应该挂应收在该团队名下的,但是客人自己用现金支付了此次住房的费用,后期销售人员就代垫退款给到了该团队,造成该团队应收就少了300元,然后财务把代垫的钱给到销售做的是借:其他应付款-员工代垫300 贷:银行存款300,那应收多出来的300要如何调账呢?
老师你好,我有一个问题啊,你比如说嗯我们新成立的企业,然后自己的员工去给公司办业务,然后涉及到这个住宿,然后那个它产生的住宿费,然后要求住宿方给他开发票,就是开到公司名下,就是说这个入账凭证这怎么算是完整?你看公司就是给公司开的这个住宿费发票,这个是肯定可以入凭证的,还有就是说这个付款方面您看我需要什么样的凭证,是需要员工支付给住宿费的这么一个转账凭证呢?还是说嗯让住宿方给员工开一张现金收据就可以?就是说,嗯,关于住宿费的这个完整凭证的话,发票肯定是少不了,嗯,是发票加转账支付的截图凭证呢?还是说发票加那个住宿方开的现金收据就可以了?
你好请问付工程款,对方已提供发票要求把工程款付至法人名下,可以吗,需要提供什么授权证明吗
老师 我们酒店业务,洗涤费打九折,八月份洗涤费包括损坏的布草费用一共是21678,这笔业务应该怎么做账?
老师,就是500元以下的零星支出可以不开发票做成本费用,然后我公司有很多笔500元以下的零星支出,都可以做成本费用吗
老师我们有一辆车转给员工,现在让员工租给我们,可行,是不是写个手续就可以了,每个月给500元协议,然后车辆的保险油费发票我们都可以用了吧
老师对方公司给我公司介绍客户给对方佣金1万这个入什么费用里,汇算清缴扣除比例按多少扣除
郭老师,我们转股,未分配利润180万,实收资本100万,股东a转给新股东20%,我们要缴什么税,怎么算
老师,给客户专票已开,已交税,货款未收,现在协商给客户优惠1000.专票重新开吗,这样就不用交税了,退税怎么办
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老师请问22年有张异常发票,税务专管员让更正22年年报,因22年企业亏损,更正后提示请注意同步更正关联后续年度的纳税申报表,并确认弥补亏损等相关数据填写是否正确,老师后面是怎么操作呢?谢谢
在一个三四线小城镇里,目前做会计,但工资不高才3千多,在老家照顾小孩上学,想问问在小城镇财务人员怎么赚钱,怎么才能拿到比较高的一个收入啊?