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老师好,我们是人力差额征收,发票应该是5个点,然后错开成6个点了,最后申报增值税的时候放到留抵里面去了,报表还改不了,那这个税可以退吗

老师好,我们是人力差额征收,发票应该是5个点,然后错开成6个点了,最后申报增值税的时候放到留抵里面去了,报表还改不了,那这个税可以退吗
2025-06-13 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-13 09:54

您好,这个是可以退的,能

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同学你好 这个可以 差额纳税是五个点的 2.差额是56000那就是这样计算
2022-01-13
一个方法就是去调账,把那个3分钱从应交税费调到主营业务收入
2024-04-10
同学你之前报的九个点,,你红冲,报税也要按照负数9个点去申报才能对上
2022-12-25
你好!是的,附加税零申报就可以
2021-04-16
你好,1.向对方收回发票,跨月开红字发票,开红字后,按照1个点开票, 2.之前按5个点交了税,多交的税金可以申请退税,申请退税流程咨询税局具体办理就可以! 3.如果10月开的发票小于负数,申报不了就去大厅人工申报!具体为大厅为准。
2021-10-08
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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