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老师有个问题就是十月份有一家公司开票的时候把建筑服务开成了六个点,然后报增值税的时候六个点报不过去,系统显示异常,然后,然后我们就按给税务局打电话,按九个点的税率交的税。然后11月份我们把十月份那个发票给作废了,然后又重新开的六个点的现代服务。12月份报十月份税的时候是报的六个点,然后嗯,直接从那个九个点抵扣了就交了差差额。现在法人的问题是交的时候是交的九个点,然后11月份明明作废了,差的那三个点在哪里?

2022-12-25 12:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-25 13:04

同学你之前报的九个点,,你红冲,报税也要按照负数9个点去申报才能对上

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快账用户7697 追问 2022-12-25 13:17

老师报十月份增值税的时候报的九个点的。

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齐红老师 解答 2022-12-25 13:26

那你作废发票也要按9个点申报就对上了

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同学你之前报的九个点,,你红冲,报税也要按照负数9个点去申报才能对上
2022-12-25
同学你好 是什么会计准则
2023-05-17
您好,您的意思也就是说收入所属期和开票的期间不一致,是吧
2020-07-20
同学你好 想要申请下个月成为一般纳税人。 我想请教下您,就是说,下个月是十月份,对不对? 答: 你是站在9月份说吗?
2022-10-29
同学你好 那你就按照对应的收入金额来申报
2022-12-05
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