同学你之前报的九个点,,你红冲,报税也要按照负数9个点去申报才能对上
老师,这种怎么做分录呢 是这样的就是我七月份摁开了发票,然后产生了1万多的税款之后,我当时没有缴纳这笔税款,因为我手里面有镜像,于是我在八月份的时候我就勾选了这一笔进项。 然后在税务大厅去做了一个留底抵欠就把我钱欠的税款给抵消,然后这个我就不知道怎么做分录。 就是七月份的七月份开的发票,然后八月份申报的时候我没有给他交了税款,然后在九月份生到八月份的时候我勾选拿很多发票,然后就用进项税额来给捡钱称的前面所欠的税款就是这个怎么回事。
老师,我们是小规模纳税人,我9月份开租赁发票应该开一个点的,开错了,开了5个点的。那我现在要怎么做,向对方收回发票,开负数发票红冲掉。然后再开正确一个点的发票给对方。但是已经按5个点的税交了增值税呢,到时候怎么报这10月份的税?
老师:是这样的,我想咨询一下,就是小规模那个劳务公司,他一个发放工资的一个分录的问题,因为他的工资发放有点麻烦,就是他现在不是九月份嘛,他才发了七月份的工资,那我七月份是不是应该做计提对吧?然后八月份又开了票,所以我现在做的时候就有点迷糊了,七月份我做的分录计提是借了工程施工贷应付职工薪酬-工人工资,那八月份就确认了收入之后,我应该是结转成本的,但是他九月份才给我们把那个工人工资的钱打过来,我现在就是七八月,我就有点糊涂。
老师好,我现在是小规模,想要申请下个月成为一般纳税人。 我想请教下您,就是说,下个月是十月份,对不对?下个月是11月份11月份我开票跟公司跟那个客户是13个点的增值税,然后但是我也会同时收到。那个我的供应商开票13个点的税给我,就是在同一个月发生的事,就是那一个月是可以抵扣的,如果是隔了一个月,如果11月份开的,然后12月份,那他就不能抵扣了,是这样的吗。
老师,我们是小规模纳税人,商贸企业,我在补去年的账,去年8月份开错发票,本来要开一个点的,开错了,开了5个点的。去年10月份红冲掉了,又再开具一个点的正确发票。去年报第3季度,增值税的时候,跟税管员说了,按正确的一个点来报。10月份这个月就再没开过发票了。那我该如何做分录呢?可以直接在8月份的时候按一个点的来入账吗?然后后面的红冲就不需要再做了,这样可以吗?
老师,请问借款合同缴纳印花税,那如果是公司向股东个人的借款需要缴纳印花税吗?
我要处理公司账上的一辆汽车,我是不是收到的钱少于我现在的剩余价值就不会交税噻
老师好,我们房租水电都没有发票,还有一些业务直接走老板私账,出口首次退税税务局审查要怎么应对?不退的话就会进项留存比较多
你好,我想问一下,我开具红字发票,可是我在红字发票开具这个功能里,却没有找到我已经开出来的红字发票,是为什么呢?
国内的货物销售给物流公司,这时不确认收入,以物流公司卖到国外的子公司,国外的销售确认收入,会计怎么做账
老师,所得税汇算后的财务报表年报怎么填报,是按上年年报填,还是按调增,调减后,报
怎么把提问的问题删了
小规模除了季报,平时不用报税吗?
老师 文化传媒公司开票类目是什么
工商年报在哪里申报呀?
老师报十月份增值税的时候报的九个点的。
那你作废发票也要按9个点申报就对上了