您好,这个是不可以的哦,工资相关是必须要经过应付职工薪酬 的哦,贷一个再借一个
建筑公司付农民工工资可以直接这么做分录吗? 借:主营业务成本 贷:银行存款
老师:当月发放劳务人员工资时,可不可以直接发放,做账:借:主营业务成本,贷:银存?或是一定得先计提:借:主营成本,贷:应付职工薪酬,然后再做:借:应付职工薪酬,贷:银存?
老师,贷款中介公司的分录怎么做呢?贷款公司打入中介的费用,我们写,借银行 贷主营业务收入,税6%,成本的话,就是工人工资和其他费用发票吗?吗?
老师我是房产中介公司,对方开给我公司的中介服务费我这边是否可以直接做主营业务成本的?
我们的工资没有计提,发放时直接,借:主营业务成本,贷:银行存款
月底货已发出,已收到货款,次月开发票,实际业务中一般怎么做账
公司年底发给员工的福利有发票并能区分还需要申报个税吗
有没有自然人税收管理系统链接下载
科技型中小企业和高新企业的区别
老师,。深圳的二档社保什么时候可以改成一档呢?
老师,我是商贸有限公司,我有进项开模板方木开票3010133,销项开模板方木3136030,开消项开这些,进项模板数量是41786张,我就开40370张,金额就是3136030。按进项的数量开票的话,实际还剩进项1416张模板没开出来,那么报税怎么报,我得抵扣多少进项合适,
贷款服务相关专票可以抵扣进项吗
老师请问:期初数据的手工账的其他应交款录入到快账那个科目?再有其他应收款(贷)方余额录入快账用重分类到其他应付款吗?谢谢!
老师,请问灵活就业有限制多少号之前填好资料吗,缴纳
中级会计师报名三科,需要交多少钱呢