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老师,这个月发现上个月的进项发票开错了,但是上个月已经抵扣了,这个月红冲并重新开具。报税时候做了进项税额转出,我这笔分录怎么做呢

2025-06-13 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-13 10:32

借:进项税  新开票的进项 贷:进项转出  红字发票

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快账用户2690 追问 2025-06-13 10:36

但是转出的那个税,跟新开的金额不一致。那张发票就是金额错了,才红冲的

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快账用户2690 追问 2025-06-13 10:37

还有老师,红冲前的发票已经入帐的那笔分录,是否用红字做相反分录呢

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齐红老师 解答 2025-06-13 10:37

那么先红冲 借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数 再做正确的分录

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借:进项税  新开票的进项 贷:进项转出  红字发票
2025-06-13
你好,可以不用做账,发票直接放在之前的凭证后面
2023-10-20
您好,之前是做费用了吗这个
2023-10-20
你好,对的,是的,需要进项转出。
2023-05-24
同学,你好
去的红字发票,之前的分录做一摸一样的,金额负数
2025-08-05
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