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Q

请问老师上月开错一张发票,金额正常数量错了,上月已抵扣,这个月如果冲红重新开,进项税额需要做转出处理吗?

2022-03-26 18:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-26 18:40

你好 对的 做进项转出的

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快账用户7555 追问 2022-03-26 18:42

上月的进项税额转出这个月的正常抵扣?

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齐红老师 解答 2022-03-26 18:44

又重新给你开了是的

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快账用户7555 追问 2022-03-26 18:45

老师是自己开的收购票

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齐红老师 解答 2022-03-26 18:47

本月开了正确的 进项转出 然后做进项抵扣

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你好 对的 做进项转出的
2022-03-26
进项转出填写开具负数发票那里面。
2022-04-03
科目不变数字是负数,你重新做就按正确做一个分录就可以,成本结转没有问题不需要重复结转
2019-08-27
你好,对的,是的,需要进项转出。
2023-05-24
你好。您收到负数发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后咱增值税的表2做进项税额转出填写。
2024-01-03
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