同学,你好 需要支付 借:费用、库存商品等 贷:预付账款 欠你们的 借:应收账款 贷:主营业务收入、其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:预付账款 贷:应收账款 银行存款 25
老师你好,想问下您 ,就是我们在今年5月份的时候,我们给厂家付了一笔滞纳金1万,当时那个财务软件做不了凭证,只能以费用的方式处理,就做了费用支出,,但是现在我们要给厂家付款,厂家又用这笔滞纳金低了货款,本应该付款19万,现在用滞纳金低了1万,就再支付18万,像这种的话应该怎么处理呢 之前是旧软件,在7月份的时候换的新软件,现在账上有应付这家供应商19万
老师,客户7月货款222476,老板是我们公司股东,所以他要付给我们的加工费,往往用来冲减他为我们工厂代付款项,7月6号代付供应商货款21700,7月26号代付供应商货款10万,7月31号代付固定资产2万,截止6月底我们工厂与他们的结欠金额是一229195,因此上述货款冲减后,结欠金额为一148419,我应该怎么做这笔分录
老师我想问下 我们是建筑安装业 我给对方开了700万发票,本来对方收到发票应该支付700万的预付款,但是他们现在一分钱没付,我这边怎么做账务处理?
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
我们与供应商签订服务费合同总金额9万,2月份给我们开了全额发票,一半付款一半挂账,因为供应商的原因这个月需要减少服务费1万元,我们该怎么做账务处理呢?是做营业外收入还是让对方红冲重新开发票呢?
老师你好,这个个税申报是这样显示上一期未按照6万累计扣除费用这个怎么报?
会计科目其他应收款还是其他应收账款
你好,老师,购买办公用品上面产生的运输费计哪个科目比较合适
5月份的工资6月4号发的,申报个税暑期应该是几月
以前年度损益调整可以贷方负数吗? 非最后结转
老师!财务报表中未分配利润和净利润不一样,是怎么回事?可以吗
在成本会计中,原材料在生产时一次全部投入,可以已知哪些内容
老师,您好,新开的酒店,5月份没有收入,直接什么都不用管,直接提交申报就行了吗?在哪个地方查开票信息啊
老师好,管食堂的费用,生产买件费用,公司大多数费用都是他垫付,6月份把2月份到5月份的全部报销,总金额2万多,每一项都不是很多。这个怎么做账?能做管理费用其他费用吗?
购买生产办公桌单个没有超过2000元,但加起来一次性购买了7个 金额9900元,单位规定了固定资产单位价值5000元以上才作为固定资产 。这个计入低值易耗品还是固定资产
老师你好,这是第一笔业务分录吗
同学,你好 嗯嗯,是的
老师没有看懂,一个一个业务讲
同学,你好 第一个分录,是你向供应商购买的分录,没有付款 第二个分录,是你向供应商提供服务,没有收款 第三个分录,是汇总,然后算出你要支付的25万
老师你好,包装厂的,我怎么做呢谢谢
同学,你好 支付给包装厂 借:费用、成本等 贷:银行存款、预付账款、应付账款
老师,我们一直就是给包装厂是预付,我做借预付,贷银行,现在是我怎么冲预付款呢
同学,你好 借:费用、成本等 贷:预付账款
老师,就是没有理解,能讲解一下谢谢了
包装费,是给供应商了
包装盒,给供应商,我们要收钱的
同学,你好 就是你付钱了,你最终要取得发票证明钱花在哪里了。比如你取得一张费用发票。那就要用费用来冲预付账款
老师,我们支付包装,是按费用冲预付是吧
在供应商那里,做应收账,做其他业务收入,这是什么意思,麻烦讲一下?
同学,你好 包装的,一般是计入成本
能讲让什么科借方和贷方
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 这个是你确认收入,就是你提供服务