你好,你这个是借以前年度损益调整,贷应付账款。

某企业按应收账款余额的5%计提坏账准备,根据发生的有关经济业务, 编制如下分录: 1、2015年首次计提坏账准备时,应收账款年末余额为 200 000元。 2、2015年5月,实际发生坏账6 000元。 3、2015年8月,已经确认为坏账的6000元叉收回了4 000元。 4、2015年年末,假设应收账款余额有以下三种情况: (1) 应收账款余额300 000元; (2) 应收账款余额160000元; (3) 应收账款余额100 000元; 请根据以上资料,分别写出对应的1—4题的会计分录。 温馨提示:第四题是再分三个小问题的
某企业正在编制2022年1月份的现金收支计划。有关资料如下1)2021年末现金余额为10000元(2)1月预计销售469件。每件100元/件,收款条件为当月销售货款的50%,月初应收账款余额为14000元3)当月采购材料的支付13104元,根据付款条件支付50%,2021年12月采购材料的应付账款为10000元,当月准备把余额付清(4)销售费用和管理费用付现13154元5)准备购买设备30000元6)当月预缴所得税3000元企业现金不足时可向银行借款,借款金额为100元的整数倍数,年利率为12%,按月支付利息)要求月末现金余额为4500元要求1.计算经营现金收入2计算可供支配的规金3.采购材科支出4.计算经营性现金支出5.计算现金余缺6.确定向银行借款的数7.现金月末余额
3.某企业正在编制2022年1月份的现金收支计划。有关资料如下:(1)2021年末现金余额为10000元;(2)1月预计销售469件,每件100元/件。收款条件为当月销售贷款的50%。月初应收账款余额为14000元。(3)当月采购材料的支付13104元,根据付款条件支付50%,2021年12月采购材料的应付账款为10000元,当月淮备伊余题付渚。(4)销售费用和管理费用付现13154元;(5)准备购买设备30000元;(6)当月预缴所得税3000元;(7)企业现金不足时可向银行借款,借款金额为100元的整数倍数。年利率为12%,按月支付利息。(s)要求只末现余余额为4500元。要求1.计算经营现金收入2.计算可供支配的现金3.采购材料支出4.计算经常性现金支出5.计算现金余缺6.确定向银行僧数的数题7.现金月末余额老师这个应该怎么做呀
已知:某公司2023年第1~3月实际销售额分别为38000万元、36000万元和41000万元,预计4月份销售额为40000万元。每月销售收入中有70%能于当月收现,20%于次月收现,10%于第三个月收讫,不存在坏账。假定该公司销售的产品在流通环节只需缴纳消费税,税率为10%,并于当月以现金交纳。该公司3月末现金余额为80万元,应付账款余额为5000万元(需在4月份付清),不存在其他应收应付款项。4月份有关项目预计资料如下:采购材料8000万元(当月付款70%);工资及其他支出8400万元(用现金支付);制造费用8000万元(其中折旧费等非付现费用为4000万元);销售费用和管理费用1000万元(用现金支付);预交所得税1900万元;购买设备12000万元(用现金支付)。现金不足时,通过向银行借款解决。4月末现金余额要求不低于100万元。要求:计算该公司4月份的下列预算指标:(1)经营性现金流入;(2)经营性现金流出;(3)现金余缺;(4)应向银行借款的最低金额;(5)4月末应收账款余额。
老师,2024年12月15日有一笔银行手续费扣款100元,漏打了发票,如果下星期去打发票,开票日期已经进入了2025年,我现在记2024年12月的账,应该怎么记啊?
老师,我的会计学堂怎么进不去了呢
企业汇算清缴时,去年年底预提的工资/奖金费用为10万,今年5月份前实际发放为15万,多发的5万可以在汇算清缴时调整以前年度利润吗?
朴老师,我公司是电商公司且是小规模纳税人,确认收入时借:其他货币资金-抖音店铺12111.66,贷:主营业务收入 11991.74(12111.66/1.01) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额119.92 ,由于季度收入没有达到30万免增值税,所以把销项税转为营业外收入,借:应交税费-应交增值税-销项税额119.92,贷:营业外收入119.92,我这样做对吗?
你好 社保新增人员以后需要年度缴费工资申报以后才能 日常申报名单里列出来吗 人数还是没变
你好在吗?请问我是一般纳税人。这个月要开200万的发票。需要多少进项
农户自产自销咸鹅税点多少?
老师:自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 现在是2026年3月。向税局申报资料时, 提供修改期末数后的2025年资产负债表,利润表,2025年3季度预缴表 2025年4季度预缴表 ,对吗?需要提前进行2025年度汇算清缴吗?
五金粉末涂料 成本需要怎么结转成本呢
1月支付的所得税怎么计提啊?
老师,供货商采取寄售方式销售商品,次月按照实际销售数量和一定比例结算供应商供货款,怎么做分录及税务处理
我们是小企业会计准则;不涉及以前年度损益调整
你好,那你就直接计入管理费用-服务费算了
没明白了
你好,你可以借管理费用-服务费,贷应付账款 因为我看金额也不大,就100元。不用调之前年度了。
应该是 这样 对吧 借方:管理费用-报关费 100 贷方:应付账款 100
你好,是的,就是这样了。