那个不需要做纳税调增的

请问老师22年卖了单位一台固定资产的车辆原价15000元,售价按开票1000元,累计折旧2968.8,营业外支出11050.62,老师这个企业所得税汇算时要填表申报吗?要调增吗?
我想请教下,我们公司去年汽车亏损卖了,亏了不少钱,计入营业外支出,今年做汇算清缴,需要做纳税调增吗?另外增值税与企业所得税申报收入不一致会不会有预警,因为走的是固定资产清理,会计收入是0,增值税收入是有的。
请问下老师,汇算清缴的时候, 我去年有一笔打官司输了,赔偿对方公司10万块钱,我做账是计入营业外支出。 这个是没有问题的吧? 然后汇算清缴的时候是要调整金额吗
老师,24年出售了一笔二手车,固定资产清理后,亏损计入营业外支出50000,请问汇算清缴这笔营业外支出是不是要纳税调增啊,应该做那张表啊
老师好,请问公司有一辆车去年的时候做固定资产清理了,计入营业外支出27000元,请问这一笔在做企业所得税年度汇算清缴时需要调增吗