借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
上个月我有一张通行费的发票计提进项税了,但是忘记做进项税转出,这个月我要调整凭证的话,怎么做账务处理?
上个月收到进项发票做了借 库存商品 借待认证进项税 贷 应付账款;本月认证这批发票做了借 应交税费-应交进项税 贷 应交税费-待认证进项税。但是发现实际本月认证的进项税应该比上月的少多0.24元,请问调整分录应该怎么做呢?
老师,上月一张发票进项没有认证,我按正常的借方进项税做了,这次做账发现了也认证掉了,我怎么调,凭证怎么做?
老师,我们上个月买的商品,也收到了货物的发票,我们还没认证这张发票,这个月我们退货给厂家了,这张发票是不是也要退给厂家,那这个月我报税需要做进项税额转出吗?
老师,我们上个月买的商品,也收到了货物的发票,我们还没认证这张发票,这个月我们退货给厂家了,这张发票是不是也要退给厂家,那这个月我报税需要做进项税额转出吗?
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
我意思说去年已认证,今年部分冲红,这税额做转出还是负的进项
那个要做进项转出,不是红冲
好的,老师,就是认证勾选时那张红字发票也要认证,在申报时填附表二那里
是吗?老师
那个不需要认证的,再红字信息对应栏填进项转出
就是在增值税申报表附表二那里填是吗?我上次填了好像提交不了
是的,就是附表2的第20行填报
好,我这个月再试试
不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。