你好,你的意思是期初就只有一个数据,就是银行存款1万?
老师,请问我之前没有计提印花税和工会经费,直接从银行账户缴税款,那么分录该怎么写呢?谢谢
建一条路,一共30多万,前期给12万,前会计计到预付账款里面了:借:预付账款贷:银行存款。现在再给8万元,感觉看不懂。不知道分录怎么写,回来给10几万尾款的时候,怎么做,请老师解答一下,谢谢
老师,之前财务之前分录是这样做的,借银行存款1万借应收账款1万,贷主营业务收入2万,那我现在做这笔红冲发票怎么写分录啊
老师,半路接过来的账,银行收支都没有做进去的,账面大于银行余额73万,应收账款账面余额也是大于实际余额50万,这样的账怎么调啊?头大,从20以前就遗留的问题
老师请问一下,刚收到2021年的银行账单,之前没计提的附加税,还可以这么入账吗?如果不可以,请问分录怎么做,谢谢指点
老师 个人代开给我们的销售发票,我们要代缴个税 要在个税的什么里面报
老师,您好~咨询下,如果员工提交的保险发票,内容如图,可以报销入账吗?金额加上车船税或不加应该都可以吧,看报销人员需求。除了发票,还需要其他资料吗?这个一般会计处理的科目,会计科目选择保险费?
老师,打官司赢了,收的货款回来了,也收回了一些利息,利息怎么做分录
月度收到的检测费很零散,需要每笔收入时候就开出发票吗?有没有集中的方法
老师,这个图片中的完全成本法比变动成本法,当期利润多1万6500 这个式子的原理不懂
老师,固定资产已经计提完了,是不可以直接做固定资产清理了,?
老师你好,能给我发一个自然人电子税务局的安装包吗?我的电脑不小心删了
老师您好。工程机械类的公司经营范围有哪些啊
帮我看看这个,暂估入账的原材料收到发票后,这个原材料上个月已经领用,已经结转成本了,这个月还管不管它?冲不冲成本?
老师好!一般纳税人,做专项账的时候,收到的专票要把税价分开做吗?还是税价做一起。
是的老师
怎么做这1万的数据呢老师
分录谢谢
你好,这样你可以借银行存款,贷实收资本