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建一条路,一共30多万,前期给12万,前会计计到预付账款里面了:借:预付账款贷:银行存款。现在再给8万元,感觉看不懂。不知道分录怎么写,回来给10几万尾款的时候,怎么做,请老师解答一下,谢谢

2022-07-01 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-01 14:41

你好!你先计入预付,。然后完工的时候借长期待摊费用 贷预付账款

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你好!你先计入预付,。然后完工的时候借长期待摊费用 贷预付账款
2022-07-01
同学你好,预付账款10万元,让商场开具发票回来销账,具体会计分录如下,还有1万元的费用,不用做会计分录: 借:库存商品等科目 发票上价款 应交税费-应交增值税-进项 增值税专用发票上税款 贷:预付账款 10万元
2020-09-20
同学你好,预付账款10万元,让商场开具发票回来销账,具体会计分录如下,还有1万元的费用,不用做会计分录: 借:库存商品等科目 发票上价款 应交税费-应交增值税-进项 增值税专用发票上税款 贷:预付账款 10万元
2020-09-20
借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 这个分录是错误的,因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金,但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是,首先冲销之前错误的库存现金分录(假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金,而不是从银行取出): 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款,现在需要将其重新分类到预收账款科目下: 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000 因此,完整的更正分录应该是: 1. 冲销错误的库存现金分录(使用红字或负数) 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000
2024-05-06
1.借库存商品 贷待处理财产损益 借待处理财产损益 贷管理费用 2.你的分录是正确的
2022-05-03
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