你好,需要查明差异的原因,然后做相应的调整处理

老师好,现在账面上现金余额30万,可能由于之前代理记账的没按照银行对账单记账,导致银行存款金额账实不符,为了银行存款相符,做了分录调整,所以现金余额这么大,现在怎么调整呢?走费用,开费用票好,还是没费用票汇算清缴调增缴纳所得税好?或者有其他更好的办法?
请问老师,房开企业: 距三年之前,此期间通过pos机对公账户收房款,因前期账目不清楚,pos机因时间太远了,也无法查具体是哪户交的款 2020年*月建税账时,银行以当月余额,前期发生金额直接通过其他应付款,导致其他应付款科目余额偏大 2021年开营销推广费票几百万元,而预收账款余额数偏少 为了解决其他应收账余额过大,预收账款余额偏少,如将房款打包在预收账款下一个二级科目,银行按揭必须有POS刷卡查询记录,后期收款又必须过账到公户,分录不知如何做啊,麻烦指导,谢谢!
探讨一下:那些材料款,其实材料早已经来料,也已经领出去都用完了,但是呢,之前那几个财务一直都是做应付账款,贷银行存款这样。然后有小小暂估材料,领料完全靠自己心情做一个80%成本进来;所以,会看到应付账款借方余额很大。其实如果平账了,基本上是没有余额的;那就是这些不入账的发票,我该怎么调整账面和实际库存以及成本等。求大神指点下
老师,请问公司应付帐款借方有60万余额、贷方也有70万余额,这些余额是之前会计做账遗留的问题,后面过来的我接手工作查不出原因了,然后我和供货商核实过,没有欠他们的货款、也没有预收他们的货款,这种情况该怎么处理?
老师,半路接过来的账,银行收支都没有做进去的,账面大于银行余额73万,应收账款账面余额也是大于实际余额50万,这样的账怎么调啊?头大,从20以前就遗留的问题
怎么知道这个月的账做完了吗?
老师您好,请问公司原来是承担员工宿舍水电费的,有几个月没有扣员工款,之前这个做了福利费,后来又说需要扣了,这个需要冲回这个福利费吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
没办法查,之前是委托代理公司做的,换了几个
你好,可以用银行对账单和日记账核对,就可以查明差异原因的
那要从几年前查起吗?然后我现在建账,期初余额怎么录啊
你好,期初数不变,把差异的地方做相应的调整处理
明白,但是应收账款没有分往来核算,那现在她银行的收支都没有做,然后以现金收款,应收账款挂账的,这个怎么调整
你好,应收账款需要根据销售做借方,收款做贷方