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老师,您好,请问下5月先抵扣了几张火车票的进项税,但发现员工6月才提交报销,所以出账是在6月,请问5月抵扣的这部分进项发票需要如何记账呢?麻烦老师帮忙写下分录,感谢

2025-06-13 18:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-13 18:35

借应交税费应交增值是进项 贷其他应付款 6月份销售费用、差旅费,等 贷其他应付款

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借应交税费应交增值是进项 贷其他应付款 6月份销售费用、差旅费,等 贷其他应付款
2025-06-13
同学,你好 6月抵扣的时候,你做分录了吗??
2025-06-13
同学你好!这个可以一次性全部勾选 形成留抵的呀
2021-10-09
您好,只有增值税发票,没有分录
2022-09-28
您好,分录看了,没有问题,就是这2个分录,这个发票是5月开的红字发票, 我们在6.15前申报时要在附表二进项转出
2024-06-06
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