您好,是 不是分的差异,以申报系统为准,改账,
申报增值税,填列附列一,系统自动带出的开具增值税专票销项税额和开票系统税额隔几分钱,这个怎么办要不要手工调整附列一税额和开票系统税额保持一致??
老师,增值税申报开票系统里的税额和电子税务局里计算的税额不一致,这个要怎么操作
老师:我开票系统和电子税务局申报增值税读出来的开票金额怎么不一样呢
你好老师,电子税务局增值税申报表自动带出的专票金额和税控盘里的金额不一致,是否可以自已调成一致?
老师,你好,电子税务局附表一统计出来的金额和开票系统统计出来的数据不一致,怎么弄,手动也改不了
老师,我感觉这个正确答案解析不对啊,为什么非付现成本还要乘以(1-25%)呢,不是不用乘吗
某食品加工企业为增值税一般纳税人,2024年1月发生以下业务:1)将成本800万的产品对外销售80%,取得含税价1130万;其余作为股利发放2)购入生产原料一批,取得增值税专用发票注明税额49万元;3)购进一辆小汽车作为公用车,取得机动车销售统一发票注明税额3.4万元;4)在某市购入3间房屋作为工作用房,取得一般纳税人开具的增税专用发票,含税金额545万元,该房屋采用一般计税方法;5)支付一般纳税人广告公司设计费,取得增值税专用发票注明金额为5万元;6)上月期进的免税农产品(购进时计划用于加工食品对外销售,尚未被领用)因保管不善发生损失,已知产品账面成本1.15万元(含运费成本0.15万元,从一般纳税人企业取得增值税专用发票),该批产品上月已申报抵扣进项税额。3【要求】1.读题找出题干中涉及的重要知识点并讲解;2.计算以下内容:(1)该企业当月销项税额;(2)业务4可抵扣的进项税额;(3)该企业当月进项税额转出;(4)当月应缴纳增值税。
老师好,不退税货物按免税处理,增值税申报填免税销售额,进项税额转出,这样做会计分录有没有问题?
老师,小规模纳税人(餐饮,酒店类)是不入期间费用比较少,一般都入成本科目呢
第三问调整留存收益的金额和答案不一样,求老师写分录计算调整留存收益的金额,
老师中级经济法。有案例分析题吗?
这是劳务收入,如何计算劳务个税
你好请教,我刚入职的公司二四年10月光明搬到宝安,退税备案变更到宝安是25年5月才申请的目前仍在办理中,24年10月-12月有几张报关单(即有退税的也有夸大类免税的)当期没有开票也没有做未开票处理,现在25年该如何处理?是否要更正24年出口当月的未开票销售收入?
公司法定代表人是甲,股东是乙,认缴30万,持股比例100%,那么现在要做股权转让,那转让方是乙吧
2者属于同一法律关系么
现在对了,是那天1号倒出来,有的数据没上传吧
哦哦,也有这个可能 ,但您说这个情况也是存在的,有分的差异
老师,我进项勾选过了,怎么申报表没显示进项金额,
您好,勾选后还要统计确认这个步骤的
这发票怎么办
您好,87.89这个数据是怎么得出来的呀,又没有收到红冲发票
是冲红的发票
发票是1月份开过来的,红字发票,部分冲红
您好,1月的红字发票,当然是2月申报时转出的嘛,这都跨期了
那怎么办?那是发票没给我们
您好,发票没有也要转出嘛,现在是电子发票,我们自己就能查到的