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本月出口应征税货物,一开具发票,我并没有在未开具发票那边填写红冲数据,但到提交申报的时候为什么出现除出口应征税未票收入外的其他未票收入为负,是因为1月我跨年红冲了24年的未票收入吗,但合记起来也不是负数啊

2025-06-14 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-14 09:31

那就是你以前月份有负数 你去查你去看下哪一个月内填写过负数

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相关问题讨论
您好!10月补开了发票,那么对应发票的信息要填写在对应税率栏次,同时在未开票收入填写负数
2022-11-13
你好!真实业务是没有问题的,可以这样处理,账务上销项税要一次确认,收入今年的可以直接确认,明年的计入预收账款,明年在确认收入
2020-10-22
同学,你好 这种没有的
2022-12-07
1.在税务申报表的未开票收入一栏中填写负数,以冲销之前的无票收入。 2.在税务申报表的已开票收入一栏中填写正数,以反映您本月开具发票的收入金额。 3.在税务申报表的抵减税额一栏中填写正数,以表示您本月的抵减税额。
2023-10-13
这个风险不大的,就差了一个月没有关系
2024-08-05
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