这二个分录都是24年做的?

19年管理费用做账,正确应该是做成: 借:应付账款-XXX 贷:银行存款 但是错误的做成了: 借:管理费用-差旅费 贷:银行存款 在今年该怎么调整
老师我今年才发现去年有一比付款,我走了两遍管理费用,银行付款走了一次借管理费用,贷银行存款,回来发票走了一次借管理费用 贷应付账款,我今年给调整过来借,应付账款 贷管理费用可以吗
老师,付款时(发票没来),我做了借:应付账款贷:银行存款,发票来了我做借:管理费用,贷:库存现金了,现在怎么调回来啊
老师,电费怎么做账,是借管理费用-水电费 贷银行存款-**** 还是借应付账款-公司 贷银行存款
收到水电费发票了,为什么不计入 借:管理费用-水电费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 而要记入 借:预付账款 贷:银行存款 ????
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
支付是24年,发票入账是25年
25年,再做分录 借:应付账款 贷:管理费用
去年多提的费用不涉及以前年度损益调整么
直接按这个分录处理即可