不是收了管理费,还要额外收费 ?
我公司和客户签订销售合同,开的专票13个点的。但是是由别的公司介绍的客户,现在介绍方要代理费,我们老板说要签一个合同,想问一下要签什么样的合同合适呢?税率多少?是否有样本?
老师,我们公司在大楼建了能源站,供热供冷,向租户收取费用,税目是合同能源管理吗?
小规模人力资源管理企业,跟对方单位只签订招聘合同,收取服务费,没有代发工资,那发票得开几个点的税率?
老师,问一个问题,A和B公司签订2000万的合同,但A没资质,让我们公司和B公司签订,我们收取8个点的管理费,问我们公司的利润率是多少
集团公司A(香港公司)与下属境内企业B(外资企业)签订“媒体服务销售代理合同”,B于客户签订的广告合约,收取广告款后,将收入的90%转个A,B实际收入为10%,税务如何造作,B是否需要缴纳“文化事业建设费”
老师您好,个体户房屋租赁报经营所得还是财产租赁所得
请问老师去年半年忘记计提工资了,今年1月支付去年半年的工资,请问老师这个怎么做账呢
老师,我感觉这个正确答案解析不对啊,为什么非付现成本还要乘以(1-25%)呢,不是不用乘吗
某食品加工企业为增值税一般纳税人,2024年1月发生以下业务:1)将成本800万的产品对外销售80%,取得含税价1130万;其余作为股利发放2)购入生产原料一批,取得增值税专用发票注明税额49万元;3)购进一辆小汽车作为公用车,取得机动车销售统一发票注明税额3.4万元;4)在某市购入3间房屋作为工作用房,取得一般纳税人开具的增税专用发票,含税金额545万元,该房屋采用一般计税方法;5)支付一般纳税人广告公司设计费,取得增值税专用发票注明金额为5万元;6)上月期进的免税农产品(购进时计划用于加工食品对外销售,尚未被领用)因保管不善发生损失,已知产品账面成本1.15万元(含运费成本0.15万元,从一般纳税人企业取得增值税专用发票),该批产品上月已申报抵扣进项税额。3【要求】1.读题找出题干中涉及的重要知识点并讲解;2.计算以下内容:(1)该企业当月销项税额;(2)业务4可抵扣的进项税额;(3)该企业当月进项税额转出;(4)当月应缴纳增值税。
老师好,不退税货物按免税处理,增值税申报填免税销售额,进项税额转出,这样做会计分录有没有问题?
老师,小规模纳税人(餐饮,酒店类)是不入期间费用比较少,一般都入成本科目呢
第三问调整留存收益的金额和答案不一样,求老师写分录计算调整留存收益的金额,
老师中级经济法。有案例分析题吗?
这是劳务收入,如何计算劳务个税
你好请教,我刚入职的公司二四年10月光明搬到宝安,退税备案变更到宝安是25年5月才申请的目前仍在办理中,24年10月-12月有几张报关单(即有退税的也有夸大类免税的)当期没有开票也没有做未开票处理,现在25年该如何处理?是否要更正24年出口当月的未开票销售收入?