您好,这个的话,是有个税的,代开劳务费发票,个税很高,增值税没有
老师好!我公司雇了一个人带着机械来给干活,公司给了18.5万元,他去开票,如果开劳务费,应该交哪些税?各是多少(我是河北的)?如果开租赁费,应该交哪些税?各是多少?下年汇算清缴以后,实际交税是多少?
请教老师,公司临时找的几个工人给公司提供劳务,需要他们去税务局代开劳务费发票给我公司,总计4万元,对方想用一个人的名义去代开,老师这样可以吗?税务局会给开吗?有什么风险吗?
老师 用给我们帮忙的保洁员开点劳务费工资 请问怎么处理 是让他去税务局代开发票吗 比如说应该给他们6000元 他需要开多少钱的发票 个税怎么处理?
老师,劳务报酬30万,对方给我们开了劳务发票。公司需要给他代扣个税应该怎么算个税
老师好,买一件东西,不开发票需要支付1000元,如果开发票,对方要求加收10个税点,那我应该付给他多少钱?应该怎么算?
老师您好,个体户房屋租赁报经营所得还是财产租赁所得
请问老师去年半年忘记计提工资了,今年1月支付去年半年的工资,请问老师这个怎么做账呢
老师,我感觉这个正确答案解析不对啊,为什么非付现成本还要乘以(1-25%)呢,不是不用乘吗
某食品加工企业为增值税一般纳税人,2024年1月发生以下业务:1)将成本800万的产品对外销售80%,取得含税价1130万;其余作为股利发放2)购入生产原料一批,取得增值税专用发票注明税额49万元;3)购进一辆小汽车作为公用车,取得机动车销售统一发票注明税额3.4万元;4)在某市购入3间房屋作为工作用房,取得一般纳税人开具的增税专用发票,含税金额545万元,该房屋采用一般计税方法;5)支付一般纳税人广告公司设计费,取得增值税专用发票注明金额为5万元;6)上月期进的免税农产品(购进时计划用于加工食品对外销售,尚未被领用)因保管不善发生损失,已知产品账面成本1.15万元(含运费成本0.15万元,从一般纳税人企业取得增值税专用发票),该批产品上月已申报抵扣进项税额。3【要求】1.读题找出题干中涉及的重要知识点并讲解;2.计算以下内容:(1)该企业当月销项税额;(2)业务4可抵扣的进项税额;(3)该企业当月进项税额转出;(4)当月应缴纳增值税。
老师好,不退税货物按免税处理,增值税申报填免税销售额,进项税额转出,这样做会计分录有没有问题?
老师,小规模纳税人(餐饮,酒店类)是不入期间费用比较少,一般都入成本科目呢
第三问调整留存收益的金额和答案不一样,求老师写分录计算调整留存收益的金额,
老师中级经济法。有案例分析题吗?
这是劳务收入,如何计算劳务个税
你好请教,我刚入职的公司二四年10月光明搬到宝安,退税备案变更到宝安是25年5月才申请的目前仍在办理中,24年10月-12月有几张报关单(即有退税的也有夸大类免税的)当期没有开票也没有做未开票处理,现在25年该如何处理?是否要更正24年出口当月的未开票销售收入?
算个税时,有20%费用扣除是吗,其余的*20%个税税率
是的,理解的是没错的
这个免增值税是适用哪个政策
您好,一个月不超过10万,季度30万,这个规定