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请不会的就不要接问题,谢谢。从23年到现在才发现有好多票开错了,应该是要写费用分割单的不能开发票,请问税务和账务怎么处理啊?

2025-06-14 19:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-14 19:05

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-14 19:07

您好,增值税接收方按分摊比例转出多抵进项,开票方红冲发票调收入,多缴税可退。 企业所得税接收方按分割单调扣除额,开票方调减收入。 2.跟税务主动说明,避免偷税认定,可能补税 %2B 滞纳金。留存分摊协议等资料。 3.接收方红冲原分录,按分割单比例重计费用并转出进项。 开票方红冲原收入分录,按比例重确认收入及销项。

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快账用户8228 追问 2025-06-14 20:53

需要调账和调申报表吗?

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齐红老师 解答 2025-06-14 21:04

 您好,要的,调账:接收方红冲原分录,按分割单比例重计费用并转出进项;开票方红冲原收入分录,按比例重确认收入及销项。 调申报表:增值税方面,接收方填进项税额转出,开票方冲减销项,多缴可申请退税;企业所得税方面,接收方调扣除额,开票方调减收入。调账和调表时需保证数据准确一致,留存相关资料。

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快账用户8228 追问 2025-06-14 21:06

我就是接收方也是开票方,因为我要收到人家的发票在开分割单给另一家。

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齐红老师 解答 2025-06-14 21:08

 您好,要的,调账:接收方红冲原分录,按分割单比例重计费用并转出进项;开票方红冲原收入分录,按比例重确认收入及销项。 调申报表:增值税方面,接收方填进项税额转出,开票方冲减销项,多缴可申请退税;企业所得税方面,接收方调扣除额,开票方调减收入。调账和调表时需保证数据准确一致,留存相关资料。

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快账用户8228 追问 2025-06-14 21:15

100多万调了会有风险呗?

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齐红老师 解答 2025-06-14 21:20

 您好,100 多万调账调表有风险,可能被税务稽查、补税及缴滞纳金,但如实按规处理并主动沟通可降低风险。

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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如果有问题的话,建议还是让他处理完了这个问题是一个正确的,你们再交接交接的时候,写好交接的日期,然后从几月份你开始做账务处理
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