七月份开的两张发票都是正数做账,等八月份开的红字发票按照之前做的分录按照负数做一遍。
房地产行业,6月份收到预售款,6.30号开了不征税发票,其中一笔应该是27万,开成了55万。7月份开了负数发票55万,已交过税款,现在8月份做账,7月份负数发票怎么做账,分录是什么,另外已交税款怎么处理,
你好:我想咨询一下,我公司为购货方,6月份收到销货方发票后认证并做账,于7月份发现发票票面信息错误,开了红字发票通知单,当月未做进项税额转出,8月份收到重新开的红字发票、蓝字发票,怎样账务处理?
老师好 7月份的销售发票 备注有问题 8月份重新开具的 但是8月份忘记红冲7月份的发票了 现在八月重新开具的发票怎么做账务处理
你好,7月开了一份重复的普通发票,8月份发现了要冲红,7月份怎么做账,到了8月份又该怎么做账,不太懂账务怎么处理请详细写下会计分录谢谢
请问一下老师我司小规模的7月代开了400万专票,到了8月红冲了200万,又重新代开了16万.那我在8月份做账时重新代开的16万的增值税要怎么入账