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请教,公司原来是外账代做的,发现很多问题,如果要交接,应该怎么处理好啊?有些问题知道也一时更正不了,后面如果有问题怎么切割啊?谢谢

2024-10-08 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-08 10:03

如果有问题的话,建议还是让他处理完了这个问题是一个正确的,你们再交接交接的时候,写好交接的日期,然后从几月份你开始做账务处理

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齐红老师 解答 2024-10-08 10:04

一时修改不了的话他还能反结账修改吗?

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快账用户5748 追问 2024-10-08 10:04

是多了,得慢慢查啊

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齐红老师 解答 2024-10-08 10:05

还能反结账修改吗?查到问题的话。

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快账用户5748 追问 2024-10-08 10:06

但是都报税了,也不是一个月的问题

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快账用户5748 追问 2024-10-08 10:07

就是银行流水都是凑成对的,明白我意思吧,单据和账不一致

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快账用户5748 追问 2024-10-08 10:08

发票多做一个0和少做一个0的都有,还跨年了。但现在要交接

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齐红老师 解答 2024-10-08 10:09

我知道你的帐和他实际不一致,那就是反结账,修改不了了。修改不了的情况下 你调整还是他调

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快账用户5748 追问 2024-10-08 10:10

肯定要交接,就是我调整了

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齐红老师 解答 2024-10-08 10:10

那你调整了的话,那你需要承担责任的,直接写上交接日期就好了

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快账用户5748 追问 2024-10-08 10:11

要不要把明细余额表打印出来,签字,写上交接日期

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齐红老师 解答 2024-10-08 10:13

科目余额表凭证明细账、总账、日记账、财务报表、申报表 不管是有电子的或者纸质的都行。电子的,你到时候自己打印出来就是了。如果你自己不想打印,那你就让他打印出来,给你装订好了。账本是按年装订,凭证是按月装订 装订的凭证,这个需要有科目余额表,原始凭证。

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快账用户5748 追问 2024-10-08 10:13

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-10-08 10:13

不用客气,工作愉快。

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如果有问题的话,建议还是让他处理完了这个问题是一个正确的,你们再交接交接的时候,写好交接的日期,然后从几月份你开始做账务处理
2024-10-08
这个需要Excel自己做进销存登记这个,
2020-12-29
你好; 你是外账的话; 你要整理单据才行的; 先弄银行和现金日记账; 然后结合报税的数据 ;去调整 
2023-06-20
你好同,还。 发票不够,可以申请增量。 不是本地预交,你是开票时本就是应该要交税的了。 去你当地税局申请就可以了的。
2020-11-12
同学您好,年初建账的话,是用上期末科目余额表期末余额,年中建账的,还需要本年借贷方发生额合计金额,应收账款的 您是设置客户核算的吗,还得二级科目的,二级科目对可以岸科目余额表,客户核算的,要看客户科目余额
2020-10-01
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