上午好亲!红冲纸质发票啊,税控盘注销了吗亲
请问需要红冲之前开的纸质普通发票,红冲了一部分,发票不够,只能下月领,客户又催着要,能用电子发票红冲吗?
只有专票可以部分冲红是吧,普票只能整张冲红吧
您好!请问 红冲发票 可以红冲一部分吗?比如开1000的发票 红冲200 红冲一部分 原发票客户联可以不收回来吗?
您好老师 跨月红冲发票可以红冲部分吗
以前来的纸质发票,现在要冲红,重新开,可以直接用数电发票冲红吗,还是要用纸质发票冲红
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
已经注销了
老师,冲红数电发票可以部分冲红吗?
那可以冲的,如果没注销,还得用税控盘冲
老师,冲红数电发票可以部分冲红吗?
冲红纸质专用版发票在电子税务局里就可以冲红呀
可以,开的时候必要选开票有误,开票有误不能部分冲红
红冲原因,不要选开票有误
我没有实际操作过数电红冲纸质,但税务老师说,税控盘注销了,就可以数电冲纸质