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老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写

2025-06-15 23:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-15 23:44

勤奋的小精灵,晚上好亲!

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齐红老师 解答 2025-06-15 23:45

红冲的分录与您上述确认的分录一样,就是加个金额加负号,就是红字

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齐红老师 解答 2025-06-15 23:45

借:银行存款-260100 贷:主营业务收入-238623.85 应交税费-应交增值税-销项税-21476.15

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同学你好,红冲分录,借:银行存款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税(销项税费),负数。重开的发票,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税费)。
2023-11-15
你好,红冲的时候最好是做之前分录不变,金额是负数。
2022-07-08
你好,当月直接作废就好了。红冲的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:银行存款
2022-09-29
一、首先说,你是一般纳税人,这样的收入导致收入小于0,不是大于等于0的收入状态是无法报税的。 二、你的资产负债表不平,是因为你的销项税额最后是-4144.35元导致的
2021-11-20
同学你好 发票冲红,发票开错的话只做销项税额对冲就行,如果是退款才需要冲销收税入 借:应交税费-应交增值税-销项税82568.81 贷:其他应付款 82568.81 开岀正确发票时 借:其他应付款 82568.81 贷:应交税费-应交增值税-销项税82568.81
2021-09-08
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