你好,可以先红冲了,然后开具正确的发票
请问,我公司(小规模)今年4月份开具增值税普通发票38万,现在发现项目名称开具错误,现在可以将这38万冲红重新开具吗?
之前小规模期间有发票开具错误,现已经变为一般纳税人了 还能按小规模税率重新开具吗?有没有政策文件呢
老师好!请问22年1月的专票开具有错误,现在可以红冲重新开具吗?谢谢!
小规模纳税人给客户开具的普通发票,信息错误,需要退回,但是客户把发票弄丢了,怎么重新开具发票
#提问#老师,我单位小规模上月开具17万的普票,这个月发现给对方开具的发票税号有一位是错误的。我单位这个月直接红冲发票再重新给对方开具就可以对吗?已申报缴税了,怎么处理?
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
老师我是个体工商户,我是高挖机的,我请来的挖机师傅的工资应该怎么走
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,分录怎么做
本财年发现上一财年多计提税金,本财年应该如何冲销